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退稅申請書范文(精選11篇)
在社會不斷進步的今天,很多場合都離不了申請書,請注意不同種類的申請書有著不同的格式。但是你知道怎樣才能寫的好嗎?以下是小編為大家整理的退稅申請書范文,歡迎閱讀與收藏。
退稅申請書 篇1
xxx國家稅務(wù)局城區(qū)稅務(wù)分局:
xx年xx月,我單位向貴局申報并上繳增值稅累計金額xxxx元,我單位總收入xxxx元,應(yīng)交增值稅xxxx元,造成多交稅金xxxx元。
因本單位要注銷,現(xiàn)特向貴局提出申請,請將我單位多交增值稅xxxx元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。
申請人:
日期:
退稅申請書 篇2
xx國稅局:
我公司是xxxx(基本情況)。根據(jù)xx規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。
xx月份,我公司銷售收入xx元(企業(yè)經(jīng)營狀況。)由于xx原因,被扣繳增值稅xx元。
根據(jù)xx規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請該月份增值稅稅金退稅。
特此報告,請核準!
申請人:
日期:
退稅申請書 篇3
某區(qū)稅務(wù)局:
20xx年xx月,我公司向貴局申報并上繳20xx年度、20xx年度房產(chǎn)稅、土地稅多少元。
因為在計算核定房產(chǎn)稅、土地稅時,多算了占有面積,造成多交房產(chǎn)稅多少元;多交土地稅多少元;現(xiàn)特向貴局提出申請,請將我公司多交房產(chǎn)稅、土地稅予以退回。
望貴局協(xié)助辦理。
申請人:
日期:
退稅申請書 篇4
xx稅務(wù)局:
我是被拆遷戶xx公司職工xxx,現(xiàn)申請要求辦理云南省契稅退稅事項,原房產(chǎn)坐落在xxx,面積xxx㎡,住房一套。我現(xiàn)購買了xx室,住房一套,用于居住,房產(chǎn)面積xxx㎡,購買價xxx元,并已依法繳納契稅xxx元。
稅票號:xxx號。根據(jù)昆地稅發(fā)xxx號文件第十二條的規(guī)定,現(xiàn)申請房產(chǎn)所在地主管稅務(wù)機關(guān)(xxx地方稅務(wù)局)予以辦理契稅退稅手續(xù),請給予辦理為感。
特此申請
申請人:
日期:
退稅申請書 篇5
xxx稅局:
20xx年xx月xx日,因操作失誤,我公司將xx月份的個人所得稅重復申報了兩次,向貴局繳納了兩次個人所得稅,金額為xx元,稅款于20xx年xx月xx日繳入xx市級金庫中。
現(xiàn)特向貴局提出申請,將我營業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。
申請人:
日期:
退稅申請書 篇6
金昌市國稅局:
20xx年9月,我公司向貴局申報并上繳的增值稅,因報表錯誤多繳增值稅稅款Y3200元,現(xiàn)申請退稅。
請給予批復!
納稅識別號:
納稅編碼號:
開戶行名稱:
開戶行收款帳號:
申請退款金額:Y3200元
稅款所屬期:20xx年9月
申請單位:金昌市汽車銷售有限公司
20xx年2月21日
退稅申請書 篇7
xx稅局:
本公司xx(納稅編碼:xx)因20xx年6月7日在申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:xx)因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。
在20xx年6月8日直接(上門)申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現(xiàn)象。稅務(wù)登記類型:私營合伙企業(yè),開戶行:xx銀行,銀行賬號:xx
特此說明!
xxx單位名字
xx年x月xx日
退稅申請書 篇8
XXX:
公司注冊在貴局所轄區(qū),稅務(wù)登記號為:,納稅人識別碼為:xxx,我單位屬小微企業(yè),月營業(yè)額不足兩萬元,一向以來都是依法納稅,正常申報繳納各項應(yīng)繳稅款及附加,根據(jù)財政部和國家稅務(wù)總局(財稅[20xx]52號)及(國家稅務(wù)總局公告20xx年49號)的`文件精神,從20xx年8月1日起,小微企業(yè)月營業(yè)額和銷售額不足兩萬元(含兩萬元)的可享受免稅政策。
我公司年月和月的營業(yè)稅及附加已于當期申報繳納入庫,現(xiàn)向貴局申請退回已繳納年月和月的營業(yè)稅及附加,望批復給予辦理為盼。
特此申請
xx公司
xx年xx月xx日
退稅申請書 篇9
國家稅務(wù)局:
我公司成立于xx年xx月,xx年xx月認定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號碼為:xxx,法定代表人:xxx財,注冊資本xxx萬元,地址:xx,登記注冊類型:xx公司,經(jīng)營范圍:xx齒生產(chǎn)、銷售及進出口業(yè)務(wù)(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外)。
公司于xx年xx月xx日完成對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記,備案登記表編號:xx,進出口企業(yè)代碼:xx,中華人民共和國海關(guān)進出口貨物收發(fā)貨人報關(guān)注冊登記證書,海關(guān)注冊登記編碼:xx。貴局于xx年xx月xx日對我公司出口貨物退(免)稅認定申請予以確認。
我公司財務(wù)制度健全,會計核算正確,能夠準確核算增值稅的銷項稅額、進項稅額、應(yīng)繳稅額及進出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進行進出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報。
我公司xx年xx月xx日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額xx美元,人民幣xx元。xx年累計出口xx美元,人民幣xx元。
因我公司受國際國內(nèi)環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營,特申請退稅,請予審核。
xx有限公司
20xx年xx月xx日
退稅申請書 篇10
xx市xx區(qū)國稅局:
茲有xx有限公司,稅號:xxxx。20xx年銷售收入:xx元,20xx應(yīng)納稅所得額:xx元,已繳所得稅:xx元。
根據(jù)國家稅收政策,應(yīng)減免所得稅額:xx元,實際減免所得稅額:xx元,應(yīng)退稅額:xx元。特此申請企業(yè)所得稅退稅,申請退稅額:xx元。
望批準!
申請人:xx有限公司
日期:20xx年xx月xx日
退稅申請書 篇11
地稅局領(lǐng)導:
20XX年1月31日,我公司會計給客戶開出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費合計3380.1元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設(shè)稅207.55元,教育費附加88.95元,營業(yè)稅附征59.3元,其它專項59.3元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開出的發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。
為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國稅局增值稅,使本項業(yè)務(wù)發(fā)生重復繳稅現(xiàn)象。
由于XX經(jīng)開區(qū)國稅局在20XX年4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務(wù)登記證,將本公司營業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營業(yè)稅種。
因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計415.1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。
敬請貴局解決支持并批準為盼!
xxxx有限公司
xx年xx月xx日
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