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商業(yè)策劃

時間:2021-06-29 10:02:18 策劃 我要投稿

【推薦】商業(yè)策劃三篇

商業(yè)策劃 篇1

  一、便利店的潛力及趨勢

【推薦】商業(yè)策劃三篇

  近年來,由于大型賣場的數(shù)量不斷增加,中小型賣場由于在商品品種以及經(jīng)營項目、經(jīng)營理念的落后,加上經(jīng)營成本居高不下,導(dǎo)致生存空間越來越小,從而引發(fā)了業(yè)態(tài)的變革,從而產(chǎn)生了居于超市和小型雜貨鋪另外一種業(yè)態(tài)——便利店。便利店主要是為方便周圍的居民或是人群而開設(shè)的一種小型超市,是生存于大型綜合賣場及購物中心的商圈市場邊緣的零售業(yè)態(tài)。以經(jīng)營項目齊全及經(jīng)營日用快速消費品為主的一種零售業(yè)態(tài),主要開設(shè)于各社區(qū)及流動人口教多且以快速消費商品的地方,或?qū)W校附近。商圈范圍一般只覆蓋周圍200M的范圍。便利店的經(jīng)營應(yīng)緊緊抓住大型賣場的市場空白點,以方便消費者為前提,為消費者提供一個方便、快捷的購物環(huán)境,以此來贏得消費者。主要經(jīng)營快速消費食品,日用品,書報,收費業(yè)務(wù)代辦,面點,果蔬等商品。因為它具有超市的經(jīng)營特點,雜貨鋪的經(jīng)營成本價格優(yōu)勢及便利優(yōu)勢,迅速贏得了消費者的青睞,因而得以快速發(fā)展,并形成了連鎖化經(jīng)營。未來隨著生活節(jié)奏的不斷加快,一是綜合的大型賣場,一是方便快捷的便利店經(jīng)營應(yīng)是零售行業(yè)發(fā)展趨勢。國內(nèi)由于經(jīng)濟收入水平比較低下,起步較晚,所以在便利店業(yè)態(tài)目前尚沒有很突出的企業(yè),大家都在邊做邊摸索,導(dǎo)致業(yè)態(tài)的發(fā)展緩慢。

  二、選址

  (一)商圈理念

  便利店的商圈一般是位于店鋪的直線距離0---200米內(nèi),超過200米的效果就比較差了,經(jīng)營面積一般在60---200平方。

  (二)經(jīng)營選址

  一般都在社區(qū)(擁有自己的商圈)及路邊的人氣比較旺的地方,或是大賣場旁邊(借助人家的商圈),以此來達到自己的經(jīng)營贏利。

  三、投資計劃

  (一)CI設(shè)計

  1、企業(yè)標識

  要明顯的體現(xiàn)出便利店的經(jīng)營信息,要符合便利店的經(jīng)營特點,并且要能有效的結(jié)合現(xiàn)有的資源來設(shè)計企業(yè)的CI。既要體現(xiàn)出陽光超市的經(jīng)營特點來設(shè)計連鎖經(jīng)營的便利店的企業(yè)標識。

  2、企業(yè)理念:為消費者提供便利購物條件,為消費者提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù),為消費者提供適合的商品。

  (二)投資計劃

  1、固定設(shè)施

  天花——便利店的裝修不必講究奢華,只要符合自己的經(jīng)營特點,且能達到給顧客留下清潔、舒適的環(huán)境即可,一般只需要使用白色天花頂或者其他暖色的天花頂即可,但是在布局裝飾時比較講究搭配,比較常見的有白色膩子頂,或者是石膏板。

  地面——便利店由于營業(yè)的時間比較長,加上其基本都是以銷售日常食品為主(食品的銷售占50-60%),要求店堂的色彩要比較淡雅明快清新,地面由于燈光的反射效果,一般要求店面地板以素色、淺色為主,一般使用乳白色或是米黃色的地板。

  招牌——便利店的招牌一般等同于店面的臨街寬度,制作時不用考慮豪華,只需符合自己特點,能有效的契合企業(yè)的經(jīng)營特點,且能符合便利店本身的特征,必要時為節(jié)約成本還可以考慮由企業(yè)贊助制作。

  店前的地面——只要平整,容易清潔衛(wèi)生,不至于使灰塵太多即可,一般會用素色地板或是直接使用水泥地面。

  墻面――為保證店堂的光度,便利店一般使用白色仿瓷作為墻面的裝飾色調(diào),還可以以突出商業(yè)氣氛為目的,使用廣告圖來裝飾,使用廣告圖時一般要求使用反光度較高的燈箱片。

  照明――白色或暖色的色彩為主,比較多的都是使用白色的日光燈管,正常情況下,需要保持10-15平方一根燈管即可使光度符合經(jīng)營需要。

  音響――為保證顧客的舒適的購物心理情緒,便利店一般都配備有小功率的音響,并且主要以開放舒緩的背景音樂。

  2、經(jīng)營設(shè)備

  電腦――一般每店配備收銀機一臺,其功能兼具前后臺,無需另行配備專門的后臺操作系統(tǒng)。

  軟件――與總部實行連網(wǎng),各店統(tǒng)一使用軟件系統(tǒng),以方便總部對其進行管理監(jiān)控,并且總部能根據(jù)系統(tǒng)來進行庫存管理。

  收銀臺――收銀臺兼管理人員工作臺。

  貨架――以平方數(shù)計,每4-4.5平方需要一組貨架,貨架只需使用一般的貨架即可。

  冰柜――因便利店是方便于就近的居民,故便利店一般都備有2個冰柜,一個是飲料啤酒柜,另一個作為冰激凌專用冰柜。

  其他設(shè)備――如書報柜,糕點柜,根據(jù)經(jīng)營的項目需要來進行設(shè)備的增加。

  3、商品

  便利店的商品結(jié)構(gòu)中,食品占比50%,日用化妝品20%,日用百貨20%,其他10%,約需單品數(shù)1000至20xx種。

  三、經(jīng)營理念

  1、符合目標消費者需求――便利店因為都是經(jīng)營的快速消費品,一般選擇在店鋪范圍內(nèi)比較常銷的商品作為其經(jīng)營商品,主要講究庫存小,周轉(zhuǎn)要快。

  2、為消費者提供方便――就近的購買條件,可適當考慮送貨上門,經(jīng)營項目要根據(jù)周圍居民的需求來進行商品配置。

  四、管理運營

  1、制度管理:在連鎖便利店的經(jīng)營過程中,管理與效益是密切相關(guān)的,因此,制度化的管理在運營過程中是相當重要的。相關(guān)的管理制度有:出勤制度、衛(wèi)生管理制度、報表管理制度、能耗管理制度、設(shè)備管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、采購管理制度、現(xiàn)金管理制度、工資的發(fā)放管理規(guī)定、員工的擔保制度、管理人員的權(quán)限規(guī)定、員工的獎懲制度、員工工作制度、貨架作業(yè)管理制度、商品配送管理制度、倉庫管理制度、會議管理制度、耗材領(lǐng)用管理制度、通訊器材及設(shè)備管理制度。

  2商品管理:為維護企業(yè)的形象,保證顧客在店內(nèi)能買到合乎自己要求的,新鮮的商品,相關(guān)的制度有:商品的進場制度、商品的`銷售報表、采購報表、滯銷報表、暢銷商品統(tǒng)計表、關(guān)于商品的獎罰制度、商品的配備申報制度、臨近商品的處理、商品銷售考核、促銷商品的管理制度。

  3庫存管理:因便利店的商品周轉(zhuǎn)量很小,所以在經(jīng)營過程中嚴格的商品管理制度能有效的杜絕商品的滯銷,和提高商品的周轉(zhuǎn)率,建立有效的商品配送機制,相關(guān)的制度有:庫存報表管理、庫存的限制、商品的周轉(zhuǎn)周期與庫存的參考、調(diào)貨申請表、退貨管理規(guī)定、庫存周轉(zhuǎn)考核、商品配送管理制度、滯銷商品考核。

  4系統(tǒng)管理:系統(tǒng)化,信息化,數(shù)字化的管理能有效的減少商品的損耗,加強店與店之間的溝通頻率,能快速的實現(xiàn)商品的流轉(zhuǎn),從而使資金的流轉(zhuǎn)更加有效,促進企業(yè)的良性發(fā)展,因此連鎖店必須將其電腦系統(tǒng)進行連網(wǎng)統(tǒng)一管理,以提高工作準確率和工作效率,相關(guān)的制度有:操作員的管理規(guī)定、操作員的權(quán)限、操作員的保密規(guī)定、營業(yè)額與員工工資的關(guān)系制定。

  5損耗管理:制定有效的防損制度,提高員工的防損意識,發(fā)揮員工的防損積極性,有效的防損降耗措施,相關(guān)的制度有:員工內(nèi)盜的處理意見、損耗的管理規(guī)定、損耗的獎懲制度、耗材管理、關(guān)于盜損的管理規(guī)定。

  6促銷管理:實行統(tǒng)一的促銷政策,有利于增強企業(yè)的形象,促進商品的銷售,有利于整合促銷資源,實現(xiàn)資源利用的合理化,充分化。相關(guān)的制度有:促銷管理規(guī)定、促銷的申請、促銷的執(zhí)行考核

  五投資分析

  預(yù)算按120平米計算(單店)

  1固定設(shè)施:首期(即開業(yè)前)

  天花+墻面:(120+120)平方3.5=840元

  水電設(shè)備:2500元

  地板:1206+600+120平方12=2760元

  鋪面外:600元

  店招:20平方30=600元

  合計840+2500+2760+600+600=7300元

  2經(jīng)營設(shè)備

  貨架:20xx+1000=3000元

  電腦收銀設(shè)備:2500+800=3300元

  冰柜:1600元

  分攤總部連網(wǎng)費用:1000元

  收銀臺:800元

  煙柜:400元

  酒柜;400元

  電話初裝費:500元

  其他設(shè)備;1000元

  合計:3000+3300+1600+800+400+400+500+1000=10000元

  總投入7300+10000=17300元

  3經(jīng)營成本及經(jīng)營費用

  工商管理:150元月

  水:50元/月

  電:800元/月

  耗損預(yù)估:500元/月

  總部配送費:400元/月

  總部管理費用:400元/月

  其他費用:300元/月

  合計:150+50+800+500+400+400+300=2600元/月

  4營業(yè)效益

  預(yù)計營業(yè)額1000――1500元/日

  月計營業(yè)額40000元

  營業(yè)利潤4000022%利潤率=8800元

  營業(yè)外收入500元/月

  合計效益8800+500=9300元

  5收益分析

  收益=效益-費用=9300-2600=6700元/月

  年收益=6700/月12月=80400/年

  不可預(yù)計費用5000元/年

  實際預(yù)計收益80400-5000=75400元/

  總投入=首期投入+后期追加=17300+2600=19900

  年回報率=年收益^總投入=75400^19900=3.7889

  預(yù)計收回投入需1年

  四項目可行性

  行業(yè)的發(fā)展趨勢及社會經(jīng)濟的發(fā)展水平的上升,使項目的可行性更加強烈,鑒于此,推薦涉入此行業(yè)并形成連鎖化經(jīng)營,在本地市場尚未成熟之際搶占行業(yè)的制高點。

  五風(fēng)險規(guī)避

  由于行業(yè)風(fēng)險的不確定性,因此,建議在開業(yè)之后3個月,可以通過核算將店面執(zhí)行承包經(jīng)營,具體方式待定,前提是統(tǒng)一采購,統(tǒng)一品牌,統(tǒng)一經(jīng)營,可通過下述方式來執(zhí)行降耗從而實現(xiàn)降低風(fēng)險的目的,且能提高員工的工作積極性。

  A方案:員工入股

  B方案:前期投資算做風(fēng)險投資,由員工進行擔保抵押經(jīng)營,自負盈虧

  C方案:以委托經(jīng)營的模式交給員工經(jīng)營,多勞多得,上交費用

  D方案:繳納承包金的形式進行承包經(jīng)營

  六投資解析

  1.前期投資:固定設(shè)施及營業(yè)設(shè)施,可以利用部分現(xiàn)有的設(shè)備,以降低其投入。

  2.追加投資:因以利用了現(xiàn)有賣場的客戶資源,在首期投入中已經(jīng)沒有了貨款投入,可以適當在后期需要追加部分貨款投入,后期追加的貨款投入可以來作為后期的資金運營,此投入可視總部對供應(yīng)商的整合而降低投入數(shù)量。

商業(yè)策劃 篇2

  經(jīng)濟與貿(mào)易學(xué)院學(xué)生核心競爭力培養(yǎng)項目

  之經(jīng)貿(mào)類專業(yè)行業(yè)技能競賽

  競 賽 項 目: 《模擬商業(yè)策劃競賽》

  參 賽 作 品:“海風(fēng)味”海鮮餐廳

  參賽者姓名: 陳亮清、戴曉敏、李志盛、黎珍蕊

  參賽者班級: 10國際商務(wù)(師范)1班、10金融1班、

  11金融1班

  參 賽 時 間: 20xx 年 3 月 28 日

  廣東技術(shù)師范學(xué)院經(jīng)濟與貿(mào)易學(xué)院

  目錄

  前言 ................................................................................................................................................. 5

  一、餐廳介紹 ............................................................................................................................... 6

 。ㄒ唬┎蛷d簡介 ....................................................................................................... 6

  (二)餐廳目標 ....................................................................................................... 6

 。ㄈ┎蛷d宗旨 ....................................................................................................... 6

  二、餐廳產(chǎn)品和服務(wù)介紹 ........................................................................................................ 6

 。ㄒ唬┊a(chǎn)品 ................................................................................................................ 6

 。ǘ┓⻊(wù) ................................................................................................................ 7

  三、市場和可行性分析: ............................................................................................................ 7

 。ㄒ唬┍尘胺治 ....................................................................................................... 7

  (二)市場可行性分析 ......................................................................................... 8

  1、貨源分析 .......................................................................................... 8

  2、前景分析 .......................................................................................... 8

  3、市場競爭者分析 ............................................................................ 9

  4、市場消費者分析 ......................................................................... 11

  四、自身分析——SWOT分析 ............................................................................................ 11

  五、營銷策略 ............................................................................................................................ 12

 。ㄒ唬┦袌黾毞郑 ............................................................................................... 12

  1、消費者年齡: .............................................................................. 12

  2、消費者收入 ................................................................................... 12

  3、消費者心理: .............................................................................. 13

 。ǘI銷方法 .................................................................................................... 14

  1、服務(wù)營銷 ....................................................................................... 14

  2、網(wǎng)絡(luò)營銷: ................................................................................... 14

  3、廣告營銷 ....................................................................................... 15

  六、財務(wù)分析 ............................................................................................................................ 16

 。ㄒ唬┎蛷d資金 .................................................................................................... 16

  (二)成本費用估算 ........................................................................................... 17

  1、20xx年3月的成本費用估算 .................................................. 17

  2、20xx年4月的成本費用估算 .................................................. 18

  3、20xx年5月的成本費用估算 .................................................. 18

  (三)資產(chǎn)負債表 ............................................................................................... 19

 。ㄋ模┪磥3個月?lián)p益表 .................................................................................. 20

  (五)現(xiàn)金流量表 ............................................................................................... 22

 。⿺(shù)據(jù)分析 .................................................................................................... 25

  七、風(fēng)險分析與規(guī)避方法 ..................................................................................................... 26

 。ㄒ唬┬袠I(yè)風(fēng)險 .................................................................................................... 26

  1、知名度影響不足 ......................................................................... 26

  2、潛在競爭對手的加入 ................................................................ 26

  3、社會因素 ....................................................................................... 27

  4、貨源不足 ....................................................................................... 27

 。ǘ└偁庯L(fēng)險 .................................................................................................... 28

  1、競爭對手多 ................................................................................... 28

  2、潛在競爭者的威脅 ..................................................................... 28

  3、菜式和服務(wù)不能滿足消費者 ................................................... 28

 。ㄈ┏杀究刂骑L(fēng)險 ........................................................................................... 28

  1、原材料和運營前成本過高 ....................................................... 28

  2、人力資源成本 .............................................................................. 29

  3、日常經(jīng)營成本 .............................................................................. 29

 。ㄋ模┙(jīng)營風(fēng)險 .................................................................................................... 30

  1、餐廳淡季 ....................................................................................... 30

  2、衛(wèi)生方面 ....................................................................................... 30

  3、貨存期不長 ................................................................................... 30

  (五)財務(wù)風(fēng)險 .................................................................................................... 31

  1、投資風(fēng)險 ....................................................................................... 31

  2、資金周轉(zhuǎn)風(fēng)險 .............................................................................. 31

  3、確認收益風(fēng)險 .............................................................................. 31

  4、破產(chǎn)風(fēng)險 ....................................................................................... 31

  八、人員安排 ............................................................................................................................ 32

  前言

  隨著科技發(fā)展,物質(zhì)追求越來越高的時候,人們對吃的也越來越講究!懊褚允碁樘臁,這是從古到今都說不完的話題,菜式越來越多,食材也越來越稀奇。為了吸引顧客,各餐飲業(yè)都致力于不斷推出新的菜式和產(chǎn)品,由此不斷地滿足著消費者的嘗新心理。

  人們不僅對吃的越來越講究,對吃的方式和吃的環(huán)境也同樣地講究起來,相對于喧囂的食肆,人們更多地會選擇一處舒適的餐廳進行消費。

  所以,本餐廳就是為大家提供一個舒適、優(yōu)雅的環(huán)境,讓大家好好在我們餐廳享受他們的午餐和晚餐,我們會把我們的餐廳打造成一家兼具高品位和獨特性的高級餐廳。

商業(yè)策劃 篇3

  一、項目簡介

  背景:目前中國經(jīng)濟發(fā)展迅速,生活水平的提高使人們對美味可口的面包產(chǎn)生了濃厚的興趣,全國各地的面包房遍地開花,而且在面包店領(lǐng)域已經(jīng)出現(xiàn)了不少連鎖品牌,雖然競爭激烈,但普通的面包店還有不少弱勢和缺陷,因此給了我們占領(lǐng)市場的機會。

  前景:目前雖然各地都有不少面包房,然而相對于發(fā)達國家而言,我們還有很長的路要走,烘焙市場還有長期持續(xù)的增長空間。而且面包的客戶群體幾乎老少皆宜,人人喜愛,市場巨大。

  二、項目宗旨

  我們的目標是先開一家旗艦店,立足本地市場,根據(jù)客戶需求和意見不斷改進,然后在此基礎(chǔ)上逐漸在本地發(fā)展直營店,最后成立公司,以直營和連鎖加盟相結(jié)合的形式把面包店開到全國甚至世界各地,建立屬于我們中國人自己的本土面包店品牌。

  三、主要產(chǎn)品

  我們主要經(jīng)營面包、甜品、糕點、精品飲料等,在此基礎(chǔ)上,我們會聯(lián)合科研機構(gòu)與學(xué)校根據(jù)各地的特色食品和特產(chǎn),開發(fā)新的適合老百姓食用的健康、美味的食物。

  四、服務(wù)計劃

  一、安全,在食品領(lǐng)域,安全問題是大家最關(guān)系的話題,因此我們一定會使用最安全、健康的食材。

  二、方便,我們要根據(jù)客戶需求改進自身的服務(wù)和流程,爭取讓盡可能多的顧客感受到方便。

  三、尊重,針對客戶,無論是誰,我們都必須尊重,讓顧客感受到我們對他們的重視,增強信任感。

  四、創(chuàng)新,在老百姓口味和要求越來越高的今天,不創(chuàng)新就意味著被市場所淘汰,因此我們聯(lián)合科研機構(gòu)不斷開發(fā)新的產(chǎn)品和口味,滿足顧客的要求。

  五、競爭性分析

  目前市場上面包店的不足

  一、除了一些大品牌的面包店,其他大多數(shù)小面包店不夠干凈衛(wèi)生,許多面包直接露天擺在外面,而且店內(nèi)無論是墻壁還是地板,都不是很干凈,容易讓客戶反感。

  二、食材安全性難以保證,大多數(shù)的面包店沒有自己的原料基地或者可靠的食材供應(yīng)商,因此原材料的安全性難以保障。

  三、產(chǎn)品種類單一,口味單調(diào)。

  四、廣告宣傳不足,客戶認知度不高。

  五、缺乏DIY產(chǎn)品,客戶參與程度不高,難以適應(yīng)DIY火熱的市場

  六、缺乏特色產(chǎn)品。

  我們的優(yōu)勢

  一、溫馨大氣的店面裝修,明亮的窗戶和櫥窗,讓顧客感受到自然和溫馨,墻壁都是墻紙和DIY貼紙,因此既干凈又有趣,無論是裝修還是服務(wù),我們都能讓顧客有家的感覺。

  二、我們打算明年針對比較重要的原材料,與人合作建立自己的基地,保障食材的安全性和渠道供應(yīng)。

  三、與科研機構(gòu)以及眾多單位合作,可以開發(fā)口味眾多的不同單品,滿足不同顧客的需求,并推出自己獨特的主打產(chǎn)品。

  四、與本地各類組織和單位合作,開展DIY活動,讓顧客親自動手,參與到制作面包和點心的過程中去,既宣傳了自己,又讓顧客感受到快樂,提升了品牌認知度。

  五、目前市場遠遠沒有飽和,針對市場上的弱勢競爭者,我們的加入會加快市場洗牌,提升行業(yè)整體水平,市場前景非常廣泛。

  六、營銷策略

  一、價格策略:針對產(chǎn)品的成本測算,合理定價。

  二、產(chǎn)品策略:推陳出新,根據(jù)不同消費者的需求,開發(fā)出諸如低脂面包、營養(yǎng)面包、低糖面包等產(chǎn)品,滿足不同口味和不同群體消費者的需求。

  三、包裝策略:以清新的風(fēng)格為主,給購買者良好的購買體驗。

  四、促銷策略:節(jié)假日店慶等開展促銷活動,提高店鋪的知名度和美譽。

  五、外賣策略:3公里內(nèi)免費送貨,同時與單位或組織合作,發(fā)展代銷商。

  六、會員策略:開啟會員卡制度,會員有折扣,給會員一點小優(yōu)惠會讓顧客感覺嘗到甜頭,增加購買率,增加品牌知名度。

  七、投資與收益分析

  資金需求:資金以單店計算

  一、店面租金:3萬/年(30平米)

  二、裝修:1萬

  三、設(shè)備:2萬

  四、證件執(zhí)照:20xx左右

  五、工資:1名店長3萬每年;3名店員共6萬每年,總計9萬/年。

  裝修和設(shè)備等是一次性投入,因此不計入年成本之內(nèi),粗略估計年固定成本在12萬左右。

  收入分析:根據(jù)旗艦店目前的銷量,每日平均銷售額1000左右,月銷售額3萬,年銷售額36萬。

  效益分析:36萬收入減去固定成本12萬,年純?nèi)?4萬,由于面包行業(yè)利潤率相對較高,扣除面包的原材料成本,單店年利潤基本能超過10萬。

  八、風(fēng)險與防范措施

  風(fēng)險:

  一、競爭對手開業(yè)多年,有一定的固定消費群。

  二、蛋糕等產(chǎn)品屬于高熱量,女當今減肥當?shù)赖呐詫徝烙^念相沖突。

  三、經(jīng)濟的發(fā)展雖然使人們對面包需求更大,但其他食品也在不斷發(fā)展,熱門的選擇余地更多了。

  四、新店剛開業(yè),品牌知名度不高。

  防范措施:

  一、針對競爭對手的問題,相信本店憑借合理的價格和更優(yōu)質(zhì)的服務(wù),一定能夠贏得消費者的青睞,再加上我們活動的支持,足以贏得更多顧客的光顧。

  二、針對女性愛美人士,我們研發(fā)推出了低脂面包等產(chǎn)品;對于要健康的客戶,我們研發(fā)推出了營養(yǎng)面包;對于老年人,我們研發(fā)推出了低糖面包。針對不同客戶群體,我們研發(fā)推出了不少單品,盡量滿足不同消費者的需求。

  三、雖然人們購買食品的選擇越來越多,但面包的重要性依舊不減,并且我們開發(fā)研制了功能性食品比如早餐面包和下午茶餐點,盡可能多地讓我們的面包和甜點進入人們的日常生活,變成人們不可或缺的一部分。

  四、新店開業(yè)我們準備了不少的活動:例如DIY蛋糕大賽;DIY巧克力拼圖;新店開業(yè)促銷活動等,相信隨著活動力度的加大和其他分店的開張,我們的品牌影響力將會不斷增強。

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