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小金庫自查報告

時間:2024-07-13 12:12:08 報告 我要投稿

小金庫自查報告15篇

  在人們素養(yǎng)不斷提高的今天,報告的使用成為日常生活的常態(tài),報告包含標(biāo)題、正文、結(jié)尾等。那么一般報告是怎么寫的呢?下面是小編為大家整理的小金庫自查報告,希望能夠幫助到大家。

小金庫自查報告15篇

小金庫自查報告1

  為進(jìn)一步強化國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度,規(guī)范財務(wù)經(jīng)營行為,堵塞管理漏洞,促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),XX分公司認(rèn)真落實省公司“關(guān)于開展自查自糾“小金庫”的通知”的要求,于6月14日開展了一次“小金庫”專項清查工作,徹底鏟除“小金庫”這一滋生腐敗的溫床。

  公司領(lǐng)導(dǎo)對此次專項清查工作高度重視,XX經(jīng)理在會上傳達(dá)了文件精神,對此次專項工作進(jìn)行了專門的部署,要求本著對公司高度負(fù)責(zé)的態(tài)度,認(rèn)真開展自查工作。現(xiàn)將有關(guān)工作情況報告如下:

  一、按照州公司“關(guān)于開展自查自糾“小金庫”的.通知要求,通過深入自查,我公司財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入州公司財務(wù)部帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

  二、自公司成立以來,都是嚴(yán)格按照州公司財務(wù)管理制度執(zhí)行,從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。

  三、我公司監(jiān)管使用的票據(jù)由州公司財務(wù)部統(tǒng)一管理,各類票據(jù)均由縣公司統(tǒng)一到財務(wù)部申領(lǐng)和銷毀,按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記薄,設(shè)立專(兼)職人員負(fù)責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作,并建立相應(yīng)的備查薄。

  四、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,我公司按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出,沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。

  通過自查、自糾、回顧,我公司認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定,沒有設(shè)立“小金庫”。

小金庫自查報告2

  按照《中共中央辦公廳公國務(wù)院辦公廳關(guān)于貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定報告》(中辦{20xx}9號)和《深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作方案》(財監(jiān)[20xx]18號)文件精神和工作要求,為進(jìn)一步加強財務(wù)管理,嚴(yán)肅紀(jì)律,我局認(rèn)真扎實地開展了“小金庫”專項治理工作,對資金規(guī)范化管理情況進(jìn)行嚴(yán)格,F(xiàn)將自查自糾情況匯報如下:

  一、提高思想認(rèn)識,迅速貫徹落實

  我局領(lǐng)導(dǎo)對這次專項治理工作高度重視,及時召集局領(lǐng)導(dǎo)班子成員、各股室負(fù)責(zé)人以及財務(wù)管理人員等,召開專題會議,學(xué)習(xí)傳達(dá)有關(guān)文件要求,認(rèn)真學(xué)習(xí)了專項治理的范圍和內(nèi)容、方法和步驟、政策規(guī)定等,充分進(jìn)行宣傳發(fā)動,統(tǒng)一思想,提高認(rèn)識。局領(lǐng)導(dǎo)要求全體工作人員從思想上正確認(rèn)識開展此項活動的重大意義,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神,加強廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護(hù)干部的需要。要求認(rèn)真對待專項治理工作,對照文件要求認(rèn)真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。

  二、加強組織領(lǐng)導(dǎo),制定工作方案

  為確保專項治理工作順利進(jìn)行,我局成立了由局長任組長,分管副局長任副組長,成立招商局專項治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組,安監(jiān)局長胡生華負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全局“小金庫”治理工作,研究制定有關(guān)治理措施,協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,從局辦公室和財務(wù)抽調(diào)專門工作人員,具體負(fù)責(zé)實施“小金庫”專項治理工作,以及日常組織協(xié)調(diào)。并制定了《招商局治理“小金庫”專項工作實施方案》,明確了治理時間、內(nèi)容、方法、措施和舉報制度,明確了責(zé)任人員,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作的深入有效開展。

  三、認(rèn)真自查自糾,實施長效監(jiān)督

  按照《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳關(guān)于貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定情況的報告》(中辦{20xx}9號)要求我局認(rèn)真開展自查自糾,對各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了全面細(xì)致的清查。

  一是預(yù)算收入、支出支管理情況。我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未違反法律法規(guī)及其他規(guī)定,未違規(guī)收費、罰款及攤派等,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

  二是我局自20xx年成立以來,財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,財政撥款收入、日常花費支出全部納入開發(fā)區(qū)財政局法定帳目統(tǒng)一核算,從無設(shè)置帳外帳,或存在以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律行為。未侵占、截留國家和單位收入,從未單獨設(shè)帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

  三是政府采購管理情況。我局嚴(yán)格按照政府采購管理要求,執(zhí)行經(jīng)費預(yù)算和資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格遵循政府采購要求,從無“暗箱”操作、無預(yù)算采購、超預(yù)算采購等問題出現(xiàn)。

  四是資產(chǎn)管理情況。我局嚴(yán)格資產(chǎn)配置、使用、處置,從未擅自處置資產(chǎn)、轉(zhuǎn)移收入、私分資產(chǎn)等行為。資產(chǎn)配置環(huán)節(jié),嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)和制度的規(guī)定配置資產(chǎn),資產(chǎn)配置與履行職責(zé)適應(yīng),不存在奢侈浪費等問題。

  五是財務(wù)會計管理情況。我局嚴(yán)格按照《行政單位財務(wù)規(guī)則》和《事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則》管理,我局設(shè)置會計賬簿,會計憑證、財務(wù)會計報告和其他會計資料完整真實,會計核算符合《會計法》和國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定,我局二名財務(wù)人員目前都無從業(yè)資格證在學(xué)習(xí)考證中。

  六是財政票據(jù)管理情況。因我局沒有相關(guān)的`收費項目不存在財政票據(jù)印制、非法印制票據(jù),轉(zhuǎn)讓、出借、串用、代開票據(jù),或者偽造、變造、買賣、擅自銷毀票據(jù)等行為。

  七是按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,我局按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行。嚴(yán)格控制財政資金支出,沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。通過自查自糾,我局認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定,沒有“小金庫”,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象。通過這次開展“小金庫“專項治理,進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強了財經(jīng)法制教育,強化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將在此次專項治理工作的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機制,提高財務(wù)透明度,力爭財務(wù)管理工作水平。

小金庫自查報告3

  為貫徹落實中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的意見》,省委辦公廳、省政府辦公廳《關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的通知》和市委辦公廳、市政府辦公廳《關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的通知》精神,我辦按照中共成都市紀(jì)委、成都市監(jiān)督局、成都市財政局、成都市審計局的統(tǒng)一部署和要求,認(rèn)真做好“小金庫”的治理、自查自糾工作,F(xiàn)將相關(guān)情況總結(jié)匯報如下:

  一、加強領(lǐng)導(dǎo),認(rèn)真部署

  自市委辦公廳、市政府辦公廳《關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的.通知》(成委辦[XX]20號)下發(fā)之日起,我辦即刻按照其相關(guān)要求,結(jié)合本部門實際建立工作機制,并通過辦黨組會、行政辦公會和成都市人防工作會等,認(rèn)真做好宣傳、部署和組織工作。成立了成都市人防辦治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組。設(shè)立了領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(在財務(wù)處),下發(fā)了《關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作實施方案》(成防辦黨[XX號]),確定了我辦開展此項工作的時間、范圍、步驟和具體安排。

  二、全面開展自查自糾不走過場,不留死角

  按照成紀(jì)發(fā)[XX]16號的要求,成都市人防辦機關(guān)和所屬7個事業(yè)單位,截止XX年6月19日,全部進(jìn)行了“小金庫”的自查自糾工作,自查面達(dá)到了100%。我辦所有納入本次“小金庫”清理、檢查的單位,領(lǐng)導(dǎo)高度重視該項工作,并積極認(rèn)真地按照成防辦黨[XX]32號的要求,即時動員、布置,安排和開展銀行賬戶、庫存現(xiàn)金的治理清查工作。皆未發(fā)現(xiàn)私設(shè)“小金庫”的情況。各單位負(fù)責(zé)人都本著對自查自糾情況負(fù)完全責(zé)任的態(tài)度,簽訂了《自查責(zé)任承諾書》,并按時報送了自查自糾總結(jié)報告和《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》。

  三、提高認(rèn)識,加強管理

  通過歷次“小金庫”的清理、檢查、治理工作和各種反腐倡廉警示教育活動的開展,使我辦及直屬企、事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)和廣大干部職工充分認(rèn)識到“小金庫”的危害性,并逐步加強了對容易產(chǎn)生“小金庫”的關(guān)鍵環(huán)節(jié)、部位的管控,比如:對單位各類銀行賬戶的結(jié)存情況;庫存現(xiàn)金的及時盤存情況;各類收費票據(jù)、印章的登記管理情況;現(xiàn)金借款憑條及時報銷情況以及賬薄是否納入監(jiān)管等情況,進(jìn)行定期和不定期地檢查。并按照市財政局的要求和參照其他市級部門的成功經(jīng)驗制定了《成都市人民防空辦公室內(nèi)部會計控制制度》和《成都市人防辦機關(guān)包干經(jīng)費管理實施意見》(試行辦法),加強了制度建設(shè)。同時,嚴(yán)格按照國家和人防系統(tǒng)各項財會法律、法規(guī)、制度、規(guī)定進(jìn)行財務(wù)管理,加強財務(wù)監(jiān)督。

小金庫自查報告4

  治理“小金庫”是加強黨風(fēng)廉政建設(shè),防止收入流失,完善財務(wù)監(jiān)督,鏟除、腐敗溫床,保護(hù)干部的一項重要措施,為認(rèn)真貫徹落實縣紀(jì)委、縣監(jiān)察局、縣財政局、縣審計局《關(guān)于開展清理檢查“小金庫”專項工作的通知》的文件精神,現(xiàn)把我學(xué)校自查自糾情況匯報如下:

  一、 認(rèn)真學(xué)習(xí),提高認(rèn)識。

  我學(xué)校把“小金庫”治理工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的'執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項重點任務(wù)來抓。學(xué)校除了組織校委會成員學(xué)習(xí)上級文件精神,還集中組織教師傳達(dá)會議精神、領(lǐng)會精神實質(zhì),把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。

  二、 加強領(lǐng)導(dǎo),責(zé)任分工。

  為了保障治理工作順利進(jìn)行,學(xué)校成立“小金庫”專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組,并設(shè)立舉報電話,“小金庫”專項治理工作由學(xué)校牽頭實施,財務(wù)等部門負(fù)責(zé)同志共同參與。

  三、明確要求,重點治理。

  按照上級文件規(guī)定的要求,學(xué)校通過深入自查,我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定賬目統(tǒng)一核算、為侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨賬號,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

  按照治理范圍要求,學(xué)校對所有收入及各類賬戶、賬據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的自查,通過自查,沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀(jì)問題,自查結(jié)果已在全學(xué)校教職工大會上進(jìn)行了通報并予以公示。

  雖然我學(xué)校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過自查“小金庫”,進(jìn)一步嚴(yán)肅了財務(wù)紀(jì)律,加強了法制教育,強化了財政、財務(wù)管理,確保了各項收入應(yīng)收盡收,確保了資金合理使用。

  三、 整改建章,規(guī)范完善。

  我校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上繼續(xù)完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

小金庫自查報告5

  公司財務(wù)資產(chǎn)部、紀(jì)檢監(jiān)察部:

  根據(jù)集團(tuán)公司和公司文件要求,我單位深入開展了“小金庫”自查自糾工作,F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下:

  一、加強組織領(lǐng)導(dǎo),制定實施方案

  為確保此次專項治理工作順利進(jìn)行,確立了我單位主任為此次專項治理的第一責(zé)任人。我單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視“小金庫”專項治理工作,把開展此項工作,作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系的一項重要舉措。

  二、廣泛開展學(xué)習(xí),積極動員部署

  領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)部門員工深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會中央、集團(tuán)公司和國資委有關(guān)會議文件精神,及時傳達(dá)相關(guān)要求,要求大家認(rèn)真對待專項治理工作,加強廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,深入做好思想動員、政策宣傳、輿論引導(dǎo)和自查督導(dǎo)工作,提高大家對專項治理工作的思想認(rèn)識,營造濃厚的輿論氛圍,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的`問題。

  三、結(jié)合工作實際,認(rèn)真進(jìn)行自查

  截止今日,我部門全部進(jìn)行了“小金庫”自查自糾工作,自查面達(dá)到了100%,按時報送了自查自糾總結(jié)報告,認(rèn)真填報了“小金庫”專項治理自查統(tǒng)計報表。對照“小金庫”專項治理實施方案中的內(nèi)容和范圍,通過自查,我單位未發(fā)現(xiàn)“小金庫”或違規(guī)使用資金等情況。

  四、全面提高認(rèn)識,加強管理工作

  通過“小金庫”專項治理自查自糾工作和各種反腐倡廉警示教育活動的開展,使我單位員工充分認(rèn)識到“小金庫”的危害性,并逐步加強了對容易產(chǎn)生“小金庫”的關(guān)鍵環(huán)節(jié)、部位的管控,不斷完善和健全各類規(guī)章制度和內(nèi)控制度,堵塞有可能形成“小金庫”的管理漏洞,建立防治“小金庫”的長效機制,從源頭上防范和杜絕“小金庫”發(fā)生。

  在“小金庫”專項治理工作的下一階段工作中,我單位將嚴(yán)格按照集團(tuán)公司和上級黨委的部署和要求,嚴(yán)格履行職責(zé),認(rèn)真落實責(zé)任,抓好重點檢查,并注重加強法制教育,增強遵紀(jì)守法和廉潔從業(yè)的意識,為完成公司確定的既定目標(biāo)提供健康、良好的發(fā)展環(huán)境。

小金庫自查報告6

  1、我部不存在隱匿收入設(shè)立“小金庫”行為。

  我部的所有對公業(yè)務(wù)收入(包括利息收入、手續(xù)費收入、代辦手續(xù)費、咨詢服務(wù)費收入、理財產(chǎn)品銷售收入等)均能及時、足額按照我行會計核算要求納入我行大賬核算,無代理業(yè)務(wù)返還獎勵情況,無坐支處理現(xiàn)象,不存在任何形式設(shè)立“小金庫”的.情況。

  2、不存在虛列支出設(shè)立“小金庫”行為。

  我部在費用支出方面嚴(yán)格按照我行費用管理要求,各項費用支出均為拓展業(yè)務(wù)所需支出,不存在利用假合同、假票據(jù)等手段騙取資金設(shè)立“小金庫”行為。同時,利息支出、傭金手續(xù)費等業(yè)務(wù)費用均由分行大賬統(tǒng)一核算,不存在虛列業(yè)務(wù)費用、套取資金設(shè)立“小金庫”行為。此外,我部所用的辦公用品均按照實際使用情況從辦公室領(lǐng)取,會議費、宣傳費、電子設(shè)備運轉(zhuǎn)費等營業(yè)費用均由分行按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)一支出,我部無虛列現(xiàn)象。

  3、不存在以其他方式套取資金設(shè)立“小金庫”行為。

  我部的其他收入、成本和費用均由分行大賬統(tǒng)一進(jìn)行核算,在客戶營銷費用支出方面,我部嚴(yán)格按照分行的管理制度執(zhí)行,每一項支出均按照審批程序?qū)徟,不存在使用“小金庫”款項購買消費卡等行為。經(jīng)認(rèn)真檢查,我部在工作中均能嚴(yán)格按照分行制度管理要求,收入與支出通過分行大賬統(tǒng)一進(jìn)行大賬核算,費用報帳真實、合規(guī),無套取費用、挪用報銷資金等問題,不存在設(shè)立“小金庫”行為。

  在今后的工作中,我部將繼續(xù)嚴(yán)格按照各項規(guī)章制度和“小金庫”專項治理工作要求,合法、合規(guī)開展各項業(yè)務(wù),平穩(wěn)、高效推進(jìn)我行業(yè)務(wù)發(fā)展。

小金庫自查報告7

  按照《岳池縣財政局岳池縣監(jiān)察局岳池縣人力資源和社會保障局岳池縣審計局關(guān)于開展私設(shè)“小金庫”及濫發(fā)錢物問題專項整治工作的通知》(岳財發(fā)〔20xx〕69號)要求,我局認(rèn)真組織對私設(shè)“小金庫”情況、濫發(fā)錢物情況及違反財經(jīng)紀(jì)律情況了自查,現(xiàn)將自查情況報告如下:

  一、私設(shè)“小金庫”情況

  我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

  二、濫發(fā)錢物情況

  我局嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定及中央、省出臺的津補貼政策,所有國家規(guī)定的津補貼項目都全部納入工資基金管理,從未在核定的工資基金之外發(fā)放津補貼,也從未以任何形式向單位職工發(fā)放物品。

  三、財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況

  我局嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”的財務(wù)管理規(guī)定和年初預(yù)算,嚴(yán)格執(zhí)行主要領(lǐng)導(dǎo)“一支筆”簽字制度,嚴(yán)把財務(wù)程序,要求財務(wù)人員對于不合理、不規(guī)范的票據(jù)堅決不予入賬。未出現(xiàn)侵吞、截留、挪用、揮霍或違反規(guī)定借用集體資產(chǎn)、資金、資源情況,不存在超標(biāo)準(zhǔn)、范圍列支“三公”經(jīng)費、會議經(jīng)費等情況。

  下一步,我局將繼續(xù)加強財務(wù)管理及干部職工的`法制教育,逐步完善各項規(guī)章制度,嚴(yán)格督促執(zhí)行各項財經(jīng)法規(guī),從源頭上堵塞財務(wù)管理上的漏洞。

小金庫自查報告8

  根據(jù)郵儲銀行江西省分行以及南昌市分行關(guān)于開展對“小金庫”專項治理自查的通知要求,我支行在本單位認(rèn)真開展了對“小金庫”的專項治理自查工作。主要有以下幾方面

  一、加強組織,認(rèn)真領(lǐng)導(dǎo)

  我支行召集全體管理成員召開專題會議,傳達(dá)市分行文件,要求積極開展“小金庫”專項治理自查工作,認(rèn)真檢查,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的'問題,從源頭上預(yù)防和治理腐敗,認(rèn)真扎實地開展清理工作。同時成立了以行長為組長,副行長為副組長,各部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)人員為成員的南昌縣支行“小金庫”專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組。

  二、認(rèn)真自查自糾,建立監(jiān)督機制

  根據(jù)省市分行要求,自查人員準(zhǔn)確把握“小金庫”行為的本質(zhì)內(nèi)涵,通過深入自查自糾,逐項梳理和排查,發(fā)現(xiàn)我支行均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,不存在任何形式的“小金庫”行為。從制度上和行為上保障了財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。

  今后,我支行將繼續(xù)一如既往地嚴(yán)格落實財經(jīng)紀(jì)律,管好、用好公私財物,杜絕違反財經(jīng)紀(jì)律事件的出現(xiàn)。同時我支行向市分行做出承諾堅決杜絕“小金庫”事件的發(fā)生。

小金庫自查報告9

  按照市委辦公室《關(guān)于深入開展治理“小金庫”工作的通知》(達(dá)市委辦〔20xx〕63號)和全省、全市“小金庫”治理工作電視電話會議精神,市安監(jiān)局認(rèn)真開展了清理“小金庫”工作,現(xiàn)將自查自糾情況報告如下:

  一、切實強化組織領(lǐng)導(dǎo)

  為確保此次“小金庫”治理工作有效有序開展,市安監(jiān)局成立了由局黨組書記、局長周先文為組長,局黨組成員、紀(jì)檢組長彭瑋任副組長的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由局辦公室和局監(jiān)察室具體負(fù)責(zé)此次專項治理工作。

  二、進(jìn)一步加強政策宣傳

  全省、全市“小金庫”治理工作會議后,我局迅速召開了貫徹落實專題會議,傳達(dá)學(xué)習(xí)市委辦公室《關(guān)于深入開展治理“小金庫”工作的通知》(達(dá)市委辦〔20xx〕63號)和全省、全市“小金庫”治理工作電視電話會議精神,局長周先文要求相關(guān)工作人員,要認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會議精神,正確認(rèn)識開展此項活動的重大意義,要求大家要認(rèn)真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護(hù)干部的需要。并對照自查自糾要求嚴(yán)格開展工作,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

  三、進(jìn)一步加強工作監(jiān)督

  我局“小金庫”治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布了舉報電話(2377753),建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,由辦公室具體負(fù)責(zé),局監(jiān)察室全程參與監(jiān)督,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。

  四、認(rèn)真開展自查自糾工作

  我局重點圍繞統(tǒng)計表確定自查自糾內(nèi)容,對各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。

  一是我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,并嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”財政制度,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

  二是我局嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。

  三是財務(wù)部門各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應(yīng)的備查薄。

  四是按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出,沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。

  五是實行了每月定期向單位職工大會和黨組會議通報財務(wù)收支情況,提高財務(wù)透明度,嚴(yán)防“小金庫”的'出現(xiàn)。同時,將此次的清查結(jié)果在職工大會上進(jìn)行了通報,在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認(rèn)真填報相關(guān)表格。

  通過開展“小金庫”自查自糾工作,進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強了法制教育,強化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。我局以此次自查自糾工作為契機,進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

小金庫自查報告10

  為了加強我校財務(wù)管理,規(guī)范和加強財會工作,貫徹落實《教育部、財政部關(guān)于進(jìn)一步加強中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見》(教財[20xx]21號)文件和《市教育局財政局轉(zhuǎn)發(fā)〈教育部財政部關(guān)于進(jìn)一步加強中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見〉的通知》和宜黃縣教育局財政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《市教育局財政局轉(zhuǎn)發(fā)〈教育部財政部關(guān)于進(jìn)一步加強中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見〉的通知》文件精神,我校高度重視,及時召開了校委會,把學(xué)校財務(wù)、總務(wù)、后勤、工會及班主任相關(guān)人員,召集起來,進(jìn)行學(xué)習(xí)、座談,對學(xué)校近幾年財務(wù)財務(wù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真自查,F(xiàn)報告于下:

  一、為了切實加強自查工作力度,確保相關(guān)人員及時到位,我校成立了xx學(xué)校財務(wù)管理自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。校長xxx任組長,學(xué)校管財務(wù)總務(wù)副校長xxx為副組長,報帳員xxx,總務(wù)主任xx,保管員xxx及工會組織財務(wù)委員xxx,教師代表xxx為成員。

  二、我校根據(jù)縣財政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實際編制了學(xué)校收支預(yù)算,學(xué)校一些重大收支,事前都要開校委會,事后進(jìn)行常規(guī)公示;學(xué)校每年在教代會上都要作財務(wù)報告,并要在教代會上都獲得通過。

  三、工作總結(jié)、我校嚴(yán)格執(zhí)行收費政策,免收學(xué)生雜費、課本費,停收學(xué)生住宿費。按文件只收空白作業(yè)本費,其標(biāo)準(zhǔn)向社會公示。在我校收費中,沒有一起強制性要求學(xué)生購買教輔材料的行為。嚴(yán)格按照國家政策及上級單位要求,實施并落實,無任何亂收費情況。

  四、學(xué)校嚴(yán)格加強預(yù)算內(nèi)、外資金管理。預(yù)算外的學(xué)前班的收入全額繳入財政專戶,所收學(xué)生作業(yè)本費全額繳入國庫集中收付核算中心,嚴(yán)格實行收支兩條線管理。全部使用省財政部門統(tǒng)一印的'財政收據(jù)。

  五、我校嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出,均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。

  六、我校無私設(shè)小金庫和帳外帳等違規(guī)行為。學(xué)校各項經(jīng)費支出,都嚴(yán)格遵守各項財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)度,無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。

  七、我校六年級,九年級畢業(yè)班收取的照相費,工本費;心得體會一年級建檔費、素質(zhì)報告冊工本費,都根據(jù)實際費用和學(xué)生實際使用的數(shù)量按期進(jìn)行結(jié)算,并將收支結(jié)余情況通。

小金庫自查報告11

  治理“小金庫”是加強黨風(fēng)廉政建設(shè),防止收入流失,完善財務(wù)監(jiān)督,鏟除、腐敗溫床,保護(hù)干部的一項重要措施。為認(rèn)真貫徹落實相關(guān)的文件精神,現(xiàn)把我學(xué)校自查自糾情況匯報如下:

  一、認(rèn)真學(xué)習(xí),提高認(rèn)識 我學(xué)校把“小金庫”治理工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的'執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項重點任務(wù)來抓。學(xué)區(qū)校除了組織中層以上干部集中學(xué)習(xí)上級文件精神外,還集中組織教職工傳達(dá)會議精神,領(lǐng)會精神實質(zhì),把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。

  二、加強領(lǐng)導(dǎo),責(zé)任分工 為了保障治理工作順利進(jìn)行,學(xué)校成立 “小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,并設(shè)立舉報電話。“小金庫”專項治理工作由學(xué)校牽頭實施,財務(wù)等部門負(fù)責(zé)同志共同參與。

  學(xué)校“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組名單:

  組 長:XXX

  副組長:XXX

  成 員:全體行政人員

  舉報電話:

  三、明確要求,重點治理

  按照上級文件規(guī)定的要求,通過深入自查,我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入?yún)^(qū)教育局核算中心統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨賬戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。通過自查,沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀(jì)問題,自查結(jié)果已在全校教職工大會上進(jìn)行了通報,并予以公示。在認(rèn)真自查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認(rèn)真填報相關(guān)表格。 雖然我學(xué)校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過自查“小金庫”,進(jìn)一步嚴(yán)肅了財務(wù)紀(jì)律,加強了法制教育,強化了財政、財務(wù)管理,確保了各項收入應(yīng)收盡收,確保了資金合理使用。

  四、整改建章,規(guī)范完善 我學(xué)校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上,繼續(xù)完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

小金庫自查報告12

  按照《咸陽市地方稅務(wù)局關(guān)于繼續(xù)做好202x年治理“小金庫”工作的通知》(咸地稅發(fā)〔202x〕105號)的要求,我局召開專題會議,及時安排部署,現(xiàn)就在我局開展202x年“小金庫”專項治理工作情況總結(jié)報告如下:

  一、高度重視、明確方案

  為了認(rèn)真做好本次自查,局黨組高度重視,及時召開了會議進(jìn)行了安排部署,成立了由黨組書記、局長尚軍民同志擔(dān)任組長,紀(jì)檢組長賈豐源同志擔(dān)任副組長,計財、紀(jì)檢監(jiān)察、政工各股室負(fù)責(zé)人擔(dān)任成員的專項檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組,同時,積極出臺我局的專項治理工作實施方案,明確了具體內(nèi)容,確定自查范圍和重點,對我局“小金庫”的情況進(jìn)行了全方位的詳查。

  二、自查情況匯總

  這次自查工作的重點是開展了對我局20xx年“小金庫”治理工作的.“回頭看”以及對我局202x年1-6月份財經(jīng)紀(jì)律情況進(jìn)行了檢查,通過對各基層單位及股室的自查和檢查,經(jīng)查我局日常工作中嚴(yán)格按程序辦理,無違反財務(wù)制度及財經(jīng)紀(jì)律情況。

  1、無違規(guī)收費、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”。我局收費項目為發(fā)票工本費收入,均按上級規(guī)定收取入賬并上繳市局,各類稅收罰款均按規(guī)定及時上繳入庫;

  2、未發(fā)現(xiàn)用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫”。我局所有固定資產(chǎn)均納入縣局統(tǒng)一管理,統(tǒng)一核算;

  3、無以會議費、勞務(wù)費、培訓(xùn)費和咨詢費等名義套取資金設(shè)立“小金庫”;

  4、無虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”;

  5、無以等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”;

  6、我局各單位均為報賬制,不存在上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”現(xiàn)象。

  此次自查,我局雖然沒有發(fā)現(xiàn)“小金庫”的現(xiàn)象,但同時也給我們敲響了警鐘,督促我們在以后的各項工作中嚴(yán)格要求,完善財務(wù)管理制度,防止此類現(xiàn)象的發(fā)生,促進(jìn)我局財務(wù)管理工作健康有序發(fā)展。

小金庫自查報告13

  為了加強我校財務(wù)管理,規(guī)范和加強財會工作,貫徹落實《教育部、財政部關(guān)于進(jìn)一步加強中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見》(教財[20xx]21號)文件和《市教育局財政局轉(zhuǎn)發(fā)〈教育部財政部關(guān)于進(jìn)一步加強中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見〉的通知》和宜黃縣教育局財政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《市教育局財政局轉(zhuǎn)發(fā)〈教育部財政部關(guān)于進(jìn)一步加強中小學(xué)財務(wù)管理工作的.意見〉的通知》文件精神,我校高度重視,及時召開了校委會,把學(xué)校財務(wù)、總務(wù)、后勤、工會及班主任相關(guān)人員,召集起來,進(jìn)行學(xué)習(xí)、座談,對學(xué)校近幾年財務(wù)財務(wù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真自查學(xué)校小金庫自查報告三篇,F(xiàn)報告于下:

  一、為了切實加強自查工作力度,確保相關(guān)人員及時到位,我校成立了xx學(xué)校財務(wù)管理自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。校長xxx任組長,學(xué)校管財務(wù)總務(wù)副校長xxx為副組長,報帳員xxx,總務(wù)主任xx,保管員xxx及工會組織財務(wù)委員xxx,教師代表xxx為成員。

  二、我校根據(jù)縣財政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實際編制了學(xué)校收支預(yù)算,學(xué)校一些重大收支,事前都要開校委會,事后進(jìn)行常規(guī)公示;學(xué)校每年在教代會上都要作財務(wù)報告,并要在教代會上都獲得通過。

  三、我校嚴(yán)格執(zhí)行收費政策,免收學(xué)生雜費、課本費,停收學(xué)生住宿費。按文件只收空白作業(yè)本費,其標(biāo)準(zhǔn)向社會公示。在我校收費中,沒有一起強制性要求學(xué)生購買教輔材料的行為。嚴(yán)格按照國家政策及上級單位要求實施并落實,無任何亂收費情況。

  四、學(xué)校嚴(yán)格加強預(yù)算內(nèi)、外資金管理。預(yù)算外的學(xué)前班的收入全額繳入財政專戶,所收學(xué)生作業(yè)本費全額繳入國庫集中收付核算中心,嚴(yán)格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統(tǒng)一印制的財政收據(jù)。

  五、我校嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出,均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。

  六、我校無私設(shè)“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學(xué)校各項經(jīng)費支出,都嚴(yán)格遵守各項財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度,無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。

  七、我校六年級,九年級畢業(yè)班收取的照相費,畢業(yè)證工本費;一年級建檔費、素質(zhì)報告冊工本費,都根據(jù)實際費用和學(xué)生實際使用的數(shù)量按期進(jìn)行結(jié)算,并將收支結(jié)余情況通。

小金庫自查報告14

  為全面、扎實做好“合規(guī)執(zhí)行年”重點活動自查整改活

  動,郵儲銀行鶴壁市分行在抓好崗位自查、條線復(fù)查的基礎(chǔ)上,于5月30日召開最高級別的風(fēng)險管理委員會專題討論、研究問題整改措施,穩(wěn)步推進(jìn)自查整改活動。

  一、梳理,匯集問題。根據(jù)自查整改活動時限安排,5月25日崗位自查工作結(jié)束,活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室于26日及時對各條線自查所發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行歸類匯總,本著不掩飾、不隱瞞、充分暴露問題的原則,深入分析問題存在類型并形成分析報告報送活動領(lǐng)導(dǎo)小組。

  二、治理,措施先行。針對以上問題,高管層不回避、不掩蓋,召開專題會,搭建“”問題的`平臺。會議上,高管層耐心聽取各部門負(fù)責(zé)人匯報問題形成原因,并引導(dǎo)大家從優(yōu)化流程、深化服務(wù)、盤活人力資源、科學(xué)制定柜臺員工排班等方面找出解決問題的突破口,對不同的問題確定不同的解決方法。就每一項整改措施,高管層態(tài)度明確,凸顯對問題整改的決心和支持。會議解決了如三級權(quán)限、監(jiān)控設(shè)施安裝等久而不決的問題,效果良好,為徹底整改風(fēng)險問題、整改率達(dá)到100%的工作目標(biāo)奠定了堅實基礎(chǔ)。

  三、整改,制度保障。會議要求,各部門根據(jù)會議確定的整改思路進(jìn)行逐條整理,于5月底前報活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,最終形成完整的整改方案下發(fā)各支行、部室。其次,各整改單位依照方案認(rèn)真組織整改,并在每周例會上匯報進(jìn)展情況,6月15日前整改完畢。第三,審計部制定自查整改活動抽查方案,于6月16日起實施監(jiān)督檢查,目的是查漏補缺,確保6月30日前就所查問題得以徹底整改。

小金庫自查報告15

  按照省財政廳《關(guān)于健全防治“小金庫”長效機制的通知》(甘財辦﹝20xx)9號)和《關(guān)于進(jìn)一步加強“小金庫”治理工作的通知》(甘財監(jiān)﹝20xx)22號)文件精神,認(rèn)真進(jìn)行了“小金庫”自查工作,現(xiàn)將自查工作總結(jié)如下:

  一、高度重視,提高認(rèn)識

  我單位高度重視“小金庫”專項治理工作。對《關(guān)于健全防治“小金庫”長效機制的通知》進(jìn)行了傳達(dá)學(xué)習(xí),并認(rèn)真貫徹文件精神,正確認(rèn)識到開展此項活動的重大意義。明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神,加強廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護(hù)干部的需要。要求我獄必須認(rèn)真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

  二、認(rèn)真開展自查,實施長效監(jiān)督

  按照方案要求,我單位重點圍繞文件要求開展清查活動,對各類賬戶進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查:

  1、我單位均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入全部納入本單位基本戶統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨賬戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

  2、我單位均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,遵循先有預(yù)算、后有支出的'原則,沒有超預(yù)算或者無預(yù)算安排支出,虛列支出、轉(zhuǎn)移或者套取預(yù)算資金,轉(zhuǎn)嫁支出等問題。

  3、我單位按照公開透明、公平競爭、誠實信用的原則執(zhí)行政府采購,沒有預(yù)算編制不完整,執(zhí)行經(jīng)費預(yù)算和資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)不嚴(yán)格,違反政府采購程序,“暗箱”操作、無預(yù)算采購、超預(yù)算采購等問題。

  4、我單位在資產(chǎn)配置、使用、處置等環(huán)節(jié)均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,沒有擅自處置資產(chǎn)、轉(zhuǎn)移收入、私分資產(chǎn)等問題。

  5、我單位按照《行政單位財務(wù)規(guī)則》進(jìn)行財務(wù)會計核算,沒有會計賬簿、會計憑證、會計報告不真實不完整的情況。

  6、我單位按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)對票據(jù)進(jìn)行發(fā)放、領(lǐng)用、使用、保管、核準(zhǔn)和銷毀,沒有非法轉(zhuǎn)讓、出借、串用、代開、偽造、變造、買賣和擅自銷毀票據(jù)的問題。

  7、財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出,沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。

  8、入開展“小金庫”治理工作,沒有違反法律及其他有關(guān)規(guī)定的賬戶、賬簿。

  雖然我單位目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強了法制教育,強化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我單位將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度,強化流程,加強內(nèi)控機制。

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單位小金庫自查自糾報告07-01

學(xué)校小金庫自查自糾情況報告(通用12篇)08-04

學(xué)生自查報告11-17

裝備自查報告11-12

安全自查報告07-01

村級自查報告07-27

低保自查報告06-16

金融自查報告09-28

年審自查報告05-24