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備用金管理制度通用
在充滿活力,日益開放的今天,各種制度頻頻出現(xiàn),制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則。擬起制度來就毫無頭緒?下面是小編精心整理的備用金管理制度通用,歡迎大家分享。
一、目的:為了加強(qiáng)分公司備用金的管理,提高資金利用效率,有效控制資金占用,特制定本制度。
二、名詞解釋:備用金是單位內(nèi)部各部門工作人員用作零星開支、業(yè)務(wù)采購、差旅費(fèi)等以現(xiàn)金方式借用的款項(xiàng)。
三、適用部門:北京宏強(qiáng)富瑞技術(shù)有限公司各分公司四、細(xì)則:
1、使用部門必須設(shè)立專人(分公司出納)經(jīng)管定額備用金,分公司出納必須妥善保存支付備用金的收據(jù)、發(fā)票以及各種報銷憑證,并設(shè)備用金日記賬,記錄各種零星支出。
2、使用部門必須保證備用金的安全,禁止將其存入私人銀行賬號,禁止私自挪用。
3、分公司出納應(yīng)根據(jù)實(shí)際收支每日登記備用金日記賬,做到日清月結(jié)。并在每月月末做備用金盤點(diǎn)表,盤點(diǎn)人及分公司負(fù)責(zé)人簽字,并將盤點(diǎn)結(jié)果掃描傳至總部出納。
4、對于備用金出現(xiàn)的差異任何人不得瞞報,應(yīng)立即查明原因,并根據(jù)公司的相關(guān)制度確定相關(guān)人員的責(zé)任,及時進(jìn)行處理。
5、費(fèi)用報銷程序:報銷人按下款要求自行粘貼票據(jù)并填制費(fèi)用報銷單或差旅費(fèi)報銷單,由審核會計復(fù)核,總部出納根據(jù)復(fù)核后的支出憑單向分公司財務(wù)支付報銷款。
6、對原始票據(jù)的要求:
、拧⑺衅睋(jù)必須是合法的正式發(fā)票,除定額票據(jù)外,其余票據(jù)都必須是一次性套寫清楚的票據(jù),收據(jù)(財政票據(jù)除外)及白條不予報銷;
⑵、原始票據(jù)的粘貼:交通票據(jù)等小票據(jù)的粘貼范圍以粘貼單大小為界,須緊靠粘貼單頂界和右界從右往左橫向粘貼,覆蓋粘貼的相鄰票據(jù)間須留出一定間隔距離,票據(jù)較多時,可分行粘貼,不得豎向粘貼。
原始票據(jù)必須按交通票據(jù)、住宿票,招待票等不同類別和不同金額,分門別類進(jìn)行粘貼或分類別審批報銷,不能混合粘貼。
、、支出憑單票面書寫應(yīng)規(guī)范,大小寫一致且正確,不得涂改,責(zé)任人及主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)簽字。
、取⒉环仙鲜鲆(guī)定要求的報銷單據(jù),財務(wù)部有權(quán)退回,要求報銷人重新整理。
、、對于審批手續(xù)不全的原始憑證,出納不得付款。
、省⑽窗匆(guī)定時間報銷的,財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)相關(guān)規(guī)定扣除票面金額報銷。
、、財務(wù)部有權(quán)對不實(shí)的出差費(fèi)用向員工出差居住地酒店或其他相關(guān)人員直接查詢,如有虛假行為取消該項(xiàng)費(fèi)用報銷
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