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質(zhì)量體系內(nèi)審報告
2009質(zhì)量體系內(nèi)審報告
2○○7年10月21日07日至2108日,****客運有限公司根據(jù)體系運行要求組織進行了2○○7年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作。本次內(nèi)審組由3人組成,成員均取得內(nèi)審員證書并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)授權(quán),組長由***擔(dān)任。依據(jù)《內(nèi)審計劃》按排的日程,審核組利用2天時間,分別對**1分公司、2分公司以及公司相關(guān)職能部門、領(lǐng)導(dǎo)層進行現(xiàn)場審核。審核組按照事前編制的檢查表,采用抽樣調(diào)查辦法,通過現(xiàn)場提問、查閱文件及記錄、現(xiàn)場觀察等方式,取得大量第1手資料,并進行現(xiàn)場檢查記錄。
通過審核,審核組全體成員1致認為:自通過ISO9001初審以來,各分公司、各部門基本上能夠按照本公司質(zhì)量方針的精神,圍繞質(zhì)量來開展工作并形成相關(guān)質(zhì)量記錄,質(zhì)量管理體系運行是符合的,也是有效的。
通過審核,大家發(fā)現(xiàn):公司質(zhì)量目標(biāo)雖已大部分實現(xiàn),但重大交通事故的潛在發(fā)生可能會影響公司質(zhì)量目標(biāo)的完全實現(xiàn)。這說明本公司質(zhì)量管理體系運行中還存在1定的薄弱環(huán)節(jié),應(yīng)在今后體系運行過程中盡快加以克服。
本次內(nèi)審中共發(fā)現(xiàn)1個不合格項,均為1般不合格項,并呈離散性分布。針對各個不合格項,各相關(guān)責(zé)任單位均已在規(guī)定期限內(nèi)進行糾正,同時針對發(fā)生原因制定了糾正措施并予以實施。經(jīng)內(nèi)審組驗證,糾正措施的實施......
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