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費(fèi)用報(bào)銷管理制度

時(shí)間:2024-06-11 12:11:25 優(yōu)文網(wǎng) 我要投稿

(經(jīng)典)費(fèi)用報(bào)銷管理制度25篇

  在我們平凡的日常里,制度對(duì)人們來說越來越重要,制度一經(jīng)制定頒布,就對(duì)某一崗位上的或從事某一項(xiàng)工作的人員有約束作用,是他們行動(dòng)的準(zhǔn)則和依據(jù)。那么你真正懂得怎么制定制度嗎?以下是小編為大家收集的費(fèi)用報(bào)銷管理制度,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

(經(jīng)典)費(fèi)用報(bào)銷管理制度25篇

費(fèi)用報(bào)銷管理制度 篇1

  費(fèi)用報(bào)銷管理制度

  一、總則

  為規(guī)范公司費(fèi)用報(bào)銷流程,加強(qiáng)費(fèi)用管理,提高資金使用效率,根據(jù)公司實(shí)際情況,特制定本費(fèi)用報(bào)銷管理制度。

  二、適用范圍

  本制度適用于公司全體員工在業(yè)務(wù)活動(dòng)過程中產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷。

  三、報(bào)銷原則

  1. 費(fèi)用報(bào)銷應(yīng)遵循真實(shí)性、合法性、合理性的原則。員工報(bào)銷的費(fèi)用必須真實(shí)發(fā)生,符合公司規(guī)定,且合理必要。

  2. 費(fèi)用報(bào)銷應(yīng)遵循先審批后報(bào)銷的'原則。員工在發(fā)生費(fèi)用前,應(yīng)事先向相關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng),獲得批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。

  3. 費(fèi)用報(bào)銷應(yīng)遵循及時(shí)性原則。員工應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生后盡快進(jìn)行報(bào)銷,以便財(cái)務(wù)部門及時(shí)進(jìn)行核算和處理。

  四、報(bào)銷流程

  1. 員工在發(fā)生費(fèi)用后,應(yīng)收集相關(guān)票據(jù)和憑證,確保票據(jù)真實(shí)、完整、合規(guī)。

  2. 員工填寫費(fèi)用報(bào)銷單,詳細(xì)列明費(fèi)用項(xiàng)目、金額、發(fā)生時(shí)間等,并附上相關(guān)票據(jù)和憑證。

  3. 員工將報(bào)銷單及相關(guān)票據(jù)提交給所在部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審,部門負(fù)責(zé)人對(duì)報(bào)銷事項(xiàng)的真實(shí)性、合理性進(jìn)行審查并簽字確認(rèn)。

  4. 初審?fù)ㄟ^后,員工將報(bào)銷單及相關(guān)票據(jù)提交給財(cái)務(wù)部門進(jìn)行復(fù)審,財(cái)務(wù)部門對(duì)報(bào)銷事項(xiàng)的合規(guī)性、票據(jù)的完整性進(jìn)行審查。

  5. 復(fù)審?fù)ㄟ^后,財(cái)務(wù)部門將報(bào)銷款項(xiàng)支付至員工指定的銀行賬戶。

  五、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)與限額

  1. 公司將根據(jù)業(yè)務(wù)需要制定各類費(fèi)用的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn),員工應(yīng)嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

  2. 對(duì)于超出標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用,員工需提前向相關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng),經(jīng)批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。

  3. 公司將設(shè)定各類費(fèi)用的報(bào)銷限額,員工在報(bào)銷時(shí)應(yīng)遵守限額規(guī)定。

  六、違規(guī)處理

  1. 如發(fā)現(xiàn)員工虛報(bào)、謊報(bào)費(fèi)用,或提供虛假票據(jù),一經(jīng)查實(shí),公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的紀(jì)律處分,并追回已報(bào)銷的費(fèi)用。

  2. 對(duì)于違反本制度規(guī)定的行為,公司將按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理,并保留追究法律責(zé)任的權(quán)利。

  七、附則

  1. 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋和修訂。

  2. 本制度如與國家法律法規(guī)或公司其他相關(guān)規(guī)定有沖突的,以國家法律法規(guī)或公司其他相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。

費(fèi)用報(bào)銷管理制度 篇2

  第一章 總則

  第一條 為了規(guī)范公司費(fèi)用報(bào)銷流程,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,提高資金使用效率,根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及公司內(nèi)部管理需要,特制定本制度。

  第二條 本制度適用于公司全體員工,包括正式員工、實(shí)習(xí)生及臨時(shí)員工等。

  第三條 費(fèi)用報(bào)銷應(yīng)遵循合法、合規(guī)、合理、真實(shí)的原則,嚴(yán)禁虛報(bào)、冒領(lǐng)、挪用等行為。

  第二章 費(fèi)用報(bào)銷范圍

  第四條 費(fèi)用報(bào)銷范圍包括但不限于以下類別:

  1. 差旅費(fèi):包括交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、通訊費(fèi)等因公出差產(chǎn)生的費(fèi)用。

  2. 辦公費(fèi):包括辦公用品、設(shè)備購置、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常辦公費(fèi)用。

  3. 業(yè)務(wù)招待費(fèi):因業(yè)務(wù)需要產(chǎn)生的招待客戶、合作伙伴等費(fèi)用。

  4. 培訓(xùn)費(fèi):員工參加與工作相關(guān)的培訓(xùn)、研討會(huì)等費(fèi)用。

  5. 其他經(jīng)公司批準(zhǔn)的費(fèi)用。

  第三章 費(fèi)用報(bào)銷流程

  第五條 費(fèi)用報(bào)銷流程如下:

  1. 員工在產(chǎn)生費(fèi)用后,應(yīng)妥善保管相關(guān)票據(jù),確保票據(jù)真實(shí)、完整、清晰。

  2. 員工需填寫費(fèi)用報(bào)銷單,注明費(fèi)用類別、金額、事由等詳細(xì)信息,并附上相關(guān)票據(jù)。

  3. 報(bào)銷單需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批,確認(rèn)費(fèi)用真實(shí)性和合理性。

  4. 審批通過后,報(bào)銷單交至財(cái)務(wù)部門進(jìn)行審核。

  5. 財(cái)務(wù)部門審核無誤后,按公司規(guī)定進(jìn)行付款或沖賬。

  第六條 特殊費(fèi)用報(bào)銷需提前向公司申請(qǐng),經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可執(zhí)行。

  第四章 費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)與限額

  第七條 公司對(duì)各類費(fèi)用設(shè)定了相應(yīng)的'報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)和限額,員工應(yīng)嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

  第八條 對(duì)于超出限額的費(fèi)用,需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可報(bào)銷。

  第五章 監(jiān)督與違規(guī)處理

  第九條 財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)費(fèi)用報(bào)銷進(jìn)行日常監(jiān)督,確保報(bào)銷流程合規(guī)、合法。

  第十條 對(duì)于違反本制度的行為,一經(jīng)查實(shí),將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)處理,包括但不限于警告、罰款、解除勞動(dòng)合同等。

  第六章 附則

  第十一條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,由公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋。

  第十二條 本制度如與國家法律法規(guī)或公司其他規(guī)定相沖突,以國家法律法規(guī)或公司其他規(guī)定為準(zhǔn)。

  第十三條 本制度的修改和廢止,需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意。

費(fèi)用報(bào)銷管理制度 篇3

  一、總則

  為規(guī)范公司費(fèi)用報(bào)銷流程,明確費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn),加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,確保費(fèi)用支出的合規(guī)性和有效性,特制定本管理制度。

  二、報(bào)銷原則

  1. 費(fèi)用報(bào)銷應(yīng)遵循真實(shí)、合法、合理、合規(guī)的原則,確保費(fèi)用支出與公司業(yè)務(wù)活動(dòng)相關(guān),并符合公司財(cái)務(wù)規(guī)定。

  2. 費(fèi)用報(bào)銷應(yīng)嚴(yán)格按照公司規(guī)定的審批流程進(jìn)行,未經(jīng)審批或?qū)徟赐ㄟ^的費(fèi)用不予報(bào)銷。

  三、報(bào)銷范圍

  1. 本制度適用于公司全體員工在日常工作中產(chǎn)生的各類費(fèi)用報(bào)銷,包括但不限于差旅費(fèi)、交通費(fèi)、通訊費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等。

  2. 私人支出、非公司業(yè)務(wù)活動(dòng)產(chǎn)生的費(fèi)用以及違反公司規(guī)定的費(fèi)用不予報(bào)銷。

  四、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)

  1. 差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)按照公司規(guī)定的差旅費(fèi)管理辦法執(zhí)行,包括交通、住宿、餐飲等費(fèi)用的'標(biāo)準(zhǔn)。

  2. 通訊費(fèi)報(bào)銷應(yīng)提供正規(guī)的通訊費(fèi)發(fā)票,且報(bào)銷金額不得超過公司規(guī)定的上限。

  3. 業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷應(yīng)事先經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人審批,報(bào)銷金額應(yīng)合理且符合公司規(guī)定。

  4. 會(huì)議費(fèi)報(bào)銷應(yīng)提供會(huì)議通知、參會(huì)人員名單、會(huì)議費(fèi)用明細(xì)等相關(guān)資料,報(bào)銷金額應(yīng)與實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用相符。

  五、報(bào)銷流程

  1. 員工在發(fā)生費(fèi)用后,應(yīng)及時(shí)收集相關(guān)發(fā)票、憑證等報(bào)銷資料,并按照公司規(guī)定的格式填寫費(fèi)用報(bào)銷單。

  2. 報(bào)銷單需經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審核簽字,確保費(fèi)用的真實(shí)性和合規(guī)性。

  3. 審核通過的報(bào)銷單需提交至財(cái)務(wù)部門進(jìn)行復(fù)核和審批。

  4. 財(cái)務(wù)部門審批通過后,將報(bào)銷款項(xiàng)支付至員工指定的銀行賬戶。

  六、違規(guī)處理

  1. 對(duì)于違反本制度規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷行為,公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處理,包括但不限于警告、罰款、解除勞動(dòng)合同等。

  2. 對(duì)于涉嫌虛假報(bào)銷、貪污等違法行為,公司將依法追究相關(guān)人員的法律責(zé)任。

  七、附則

  1. 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋和監(jiān)督執(zhí)行。

  2. 本制度如有與國家法律法規(guī)或公司其他規(guī)定相抵觸之處,以國家法律法規(guī)或公司其他規(guī)定為準(zhǔn)。

  通過本制度的制定和實(shí)施,我們將進(jìn)一步加強(qiáng)費(fèi)用報(bào)銷管理,規(guī)范員工行為,提高財(cái)務(wù)管理水平,為公司的發(fā)展提供有力保障。希望全體員工能夠嚴(yán)格遵守本制度,共同營造合規(guī)、高效的工作氛圍。

費(fèi)用報(bào)銷管理制度 篇4

  一、總則

  為了規(guī)范公司的費(fèi)用報(bào)銷流程,提高報(bào)銷工作的效率與透明度,確保公司財(cái)務(wù)的穩(wěn)健運(yùn)行,特制定本費(fèi)用報(bào)銷管理制度。

  二、適用范圍

  本制度適用于公司全體員工在業(yè)務(wù)活動(dòng)過程中產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷,包括但不限于差旅費(fèi)、招待費(fèi)、交通費(fèi)、辦公用品費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。

  三、報(bào)銷原則

  1. 真實(shí)性原則:報(bào)銷費(fèi)用必須真實(shí)發(fā)生,嚴(yán)禁虛構(gòu)或夸大費(fèi)用。

  2. 合理性原則:報(bào)銷費(fèi)用必須符合公司業(yè)務(wù)需要,且金額合理。

  3. 合規(guī)性原則:報(bào)銷費(fèi)用必須符合國家法律法規(guī)及公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定。

  四、報(bào)銷流程

  1. 員工在發(fā)生費(fèi)用后,應(yīng)及時(shí)收集相關(guān)票據(jù)和憑證,確保票據(jù)的真實(shí)性和完整性。

  2. 員工填寫費(fèi)用報(bào)銷單,詳細(xì)列明報(bào)銷費(fèi)用明細(xì),并附上相關(guān)票據(jù)和憑證。

  3. 報(bào)銷單需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批,確認(rèn)費(fèi)用的真實(shí)性和合理性。

  4. 審批通過后,報(bào)銷單交至財(cái)務(wù)部門進(jìn)行審核和登記。

  5. 財(cái)務(wù)部門對(duì)報(bào)銷單進(jìn)行審核,核對(duì)票據(jù)和憑證的真實(shí)性和完整性,確認(rèn)費(fèi)用是否符合公司財(cái)務(wù)制度和國家法律法規(guī)。

  6. 審核無誤后,財(cái)務(wù)部門按照公司規(guī)定的付款方式進(jìn)行付款。

  五、報(bào)銷時(shí)限

  員工應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生后的一定時(shí)間內(nèi)完成報(bào)銷,超過時(shí)限的.報(bào)銷將不予受理。具體時(shí)限由公司根據(jù)實(shí)際情況確定并通知員工。

  六、違規(guī)處理

  對(duì)于違反本制度規(guī)定的報(bào)銷行為,公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處理,包括但不限于警告、罰款、解除勞動(dòng)合同等。

  七、附則

  1. 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,由公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋。

  2. 本制度如與上級(jí)法律法規(guī)相抵觸的,以上級(jí)法律法規(guī)為準(zhǔn)。

  3. 本制度將根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行適時(shí)修訂和完善。

費(fèi)用報(bào)銷管理制度 篇5

  一、總則

  為規(guī)范公司費(fèi)用報(bào)銷流程,確保費(fèi)用報(bào)銷的合規(guī)性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性,特制定本費(fèi)用報(bào)銷管理制度。本制度適用于公司全體員工在業(yè)務(wù)活動(dòng)中發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷。

  二、報(bào)銷原則

  1. 真實(shí)性原則:報(bào)銷的費(fèi)用必須真實(shí)發(fā)生,與實(shí)際業(yè)務(wù)活動(dòng)相符,嚴(yán)禁虛報(bào)、假報(bào)。

  2. 合規(guī)性原則:報(bào)銷的費(fèi)用必須符合國家法律法規(guī)、公司規(guī)章制度及財(cái)務(wù)制度的規(guī)定。

  3. 準(zhǔn)確性原則:報(bào)銷的`費(fèi)用必須準(zhǔn)確無誤,票據(jù)齊全、清晰,金額計(jì)算正確。

  4. 及時(shí)性原則:報(bào)銷的費(fèi)用必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成報(bào)銷流程,確保公司財(cái)務(wù)信息的及時(shí)性。

  三、報(bào)銷范圍

  本制度適用于以下費(fèi)用報(bào)銷:

  1. 差旅費(fèi):包括交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、通訊費(fèi)等因出差產(chǎn)生的費(fèi)用。

  2. 業(yè)務(wù)招待費(fèi):因業(yè)務(wù)需要發(fā)生的招待客戶的費(fèi)用,如餐飲、娛樂、禮品等。

  3. 會(huì)議費(fèi):參加或舉辦會(huì)議所產(chǎn)生的費(fèi)用,如會(huì)議場(chǎng)地費(fèi)、資料費(fèi)、交通費(fèi)等。

  4. 培訓(xùn)費(fèi):員工參加培訓(xùn)所產(chǎn)生的費(fèi)用,如培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)、交通費(fèi)等。

  5. 其他費(fèi)用:與業(yè)務(wù)活動(dòng)相關(guān)且符合公司規(guī)定的其他費(fèi)用。

  四、報(bào)銷流程

  1. 員工在業(yè)務(wù)活動(dòng)中發(fā)生的費(fèi)用,需妥善保管相關(guān)票據(jù)和憑證。

  2. 員工在費(fèi)用發(fā)生后,應(yīng)及時(shí)填寫費(fèi)用報(bào)銷單,并附上相關(guān)票據(jù)和憑證。

  3. 報(bào)銷單需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批,確保費(fèi)用的真實(shí)性和合規(guī)性。

  4. 審批通過后,報(bào)銷單及附件提交至財(cái)務(wù)部門進(jìn)行審核。

  5. 財(cái)務(wù)部門對(duì)報(bào)銷單進(jìn)行審核,核實(shí)費(fèi)用的準(zhǔn)確性、合規(guī)性和完整性。

  6. 審核通過后,財(cái)務(wù)部門將報(bào)銷款項(xiàng)支付至員工指定賬戶。

  五、違規(guī)處理

  1. 對(duì)于違反本制度規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷行為,公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處理,包括但不限于警告、罰款、解除勞動(dòng)合同等。

  2. 若員工故意虛報(bào)、假報(bào)費(fèi)用,涉嫌欺詐行為的,公司將依法追究其法律責(zé)任。

  六、附則

  1. 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,由公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋和修訂。

  2. 本制度如與上級(jí)法律法規(guī)相抵觸的,以上級(jí)法律法規(guī)為準(zhǔn)。

  3. 本制度未盡事宜,按照公司相關(guān)規(guī)定和國家法律法規(guī)執(zhí)行。

費(fèi)用報(bào)銷管理制度 篇6

  一、總則

  為了規(guī)范公司費(fèi)用報(bào)銷行為,提高財(cái)務(wù)管理效率,確保公司財(cái)務(wù)安全,特制定本費(fèi)用報(bào)銷管理制度。本制度適用于公司全體員工,各部門必須嚴(yán)格遵守。

  二、報(bào)銷原則

  1. 真實(shí)性原則:報(bào)銷費(fèi)用必須真實(shí)發(fā)生,與實(shí)際業(yè)務(wù)相關(guān),嚴(yán)禁虛報(bào)、假報(bào)。

  2. 合理性原則:報(bào)銷費(fèi)用必須符合公司規(guī)定,不得超出合理范圍。

  3. 規(guī)范性原則:報(bào)銷流程必須規(guī)范,符合公司財(cái)務(wù)管理制度。

  三、報(bào)銷范圍

  1. 辦公費(fèi)用:包括辦公用品、打印耗材、郵寄費(fèi)用等。

  2. 差旅費(fèi)用:包括交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)等因公出差產(chǎn)生的費(fèi)用。

  3. 業(yè)務(wù)招待費(fèi)用:因業(yè)務(wù)需要發(fā)生的招待費(fèi)用,需事先請(qǐng)示并得到批準(zhǔn)。

  4. 其他費(fèi)用:經(jīng)公司批準(zhǔn)的'其他合理費(fèi)用。

  四、報(bào)銷流程

  1. 員工在發(fā)生費(fèi)用后,應(yīng)及時(shí)收集相關(guān)票據(jù),確保票據(jù)真實(shí)、完整。

  2. 員工需將票據(jù)粘貼在費(fèi)用報(bào)銷單上,并填寫報(bào)銷單相關(guān)信息,如費(fèi)用類型、金額、事由等。

  3. 報(bào)銷單需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核,確認(rèn)費(fèi)用真實(shí)性、合理性后簽字。

  4. 報(bào)銷單提交至財(cái)務(wù)部門,財(cái)務(wù)部門對(duì)報(bào)銷單進(jìn)行復(fù)核,無誤后進(jìn)行付款。

  五、報(bào)銷時(shí)限

  1. 員工應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生后一個(gè)月內(nèi)完成報(bào)銷手續(xù),逾期不予受理。

  2. 特殊情況需延期報(bào)銷的,需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意并報(bào)財(cái)務(wù)部門備案。

  六、違規(guī)處理

  1. 對(duì)于違反本制度規(guī)定的報(bào)銷行為,公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)處理,包括但不限于警告、罰款、解除勞動(dòng)合同等。

  2. 對(duì)于惡意虛報(bào)、假報(bào)費(fèi)用的員工,公司將依法追究其法律責(zé)任。

  七、附則

  1. 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,如有修改,以最新發(fā)布版本為準(zhǔn)。

  2. 本制度解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部門所有,如有疑問,請(qǐng)向財(cái)務(wù)部門咨詢。

費(fèi)用報(bào)銷管理制度 篇7

  為認(rèn)真執(zhí)行上級(jí)的財(cái)務(wù)報(bào)銷規(guī)定,合理使用經(jīng)費(fèi),特制定以下報(bào)銷制度:

  一、各科室的包干經(jīng)費(fèi)支出貫徹“一支筆”審批原則,由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)報(bào)銷,借款或一次報(bào)銷達(dá)5000元以上者,須經(jīng)校長審批簽字后,方可報(bào)銷。

  二、會(huì)計(jì)人員必須按照國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,對(duì)原始憑證進(jìn)行審核,對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證有權(quán)不予接受,并向單位負(fù)責(zé)人報(bào)告,對(duì)記載不準(zhǔn)確,不完整的原始憑證予以退回,并按國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定更正、補(bǔ)充。

  三、報(bào)銷的原始憑證,必須真實(shí)可靠內(nèi)容完整,金額清楚,大小寫相符,并注明用途,經(jīng)辦人,否則會(huì)計(jì)人員有權(quán)拒報(bào)。

  四、報(bào)銷、借款單據(jù)經(jīng)會(huì)計(jì)人員審核后,出納員方可付款。收回借款時(shí),應(yīng)當(dāng)另開收據(jù),不得退回原借款單。

  五、個(gè)人一律不得私自借用公款,否則要追究會(huì)計(jì)及出納人員的責(zé)任,情節(jié)嚴(yán)重的',將依法追究責(zé)任。

  六、因公需要借款的,必須填開借款憑據(jù),注明用途,差旅費(fèi)借款后在回校后一周內(nèi)必須報(bào)帳,購物的應(yīng)在借款后30日內(nèi)報(bào)帳,否則從本人工資中扣回。

  七、科室領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)嚴(yán)格控制支出計(jì)劃,各項(xiàng)目金額應(yīng)在計(jì)劃內(nèi)使用,對(duì)各項(xiàng)物資、辦公用品、各種紀(jì)念品、獎(jiǎng)品的購買,由總務(wù)倉庫辦理入庫后才能報(bào)銷。

  八、凡學(xué)校職工出差,不報(bào)出租車費(fèi),住宿費(fèi)按實(shí)際住宿票所開天數(shù)在限額內(nèi)報(bào)銷,無填制住宿天數(shù)的按一天計(jì)算,超出部分自理。

  九、各科室不得私設(shè)小金庫,亂收費(fèi),收入及時(shí)上繳財(cái)務(wù),支出憑據(jù)報(bào)銷,不得坐支現(xiàn)金。

  十、招待費(fèi)必須經(jīng)辦公室辦理,校長審批后方可報(bào)銷。

費(fèi)用報(bào)銷管理制度 篇8

  一、總則

  為加強(qiáng)公司內(nèi)部管理,規(guī)范費(fèi)用報(bào)銷流程,確保公司財(cái)務(wù)健康有序運(yùn)行,特制定本費(fèi)用報(bào)銷管理制度。本制度適用于公司全體員工,在費(fèi)用報(bào)銷過程中必須嚴(yán)格遵守。

  二、報(bào)銷原則

  1. 真實(shí)合法原則:報(bào)銷的費(fèi)用必須真實(shí)發(fā)生,且符合國家法律法規(guī)和公司規(guī)定。

  2. 合理有效原則:報(bào)銷的費(fèi)用應(yīng)與公司業(yè)務(wù)相關(guān),且經(jīng)濟(jì)合理,避免浪費(fèi)。

  3. 憑證齊全原則:報(bào)銷必須提供完整、有效的憑證,如發(fā)票、收據(jù)等。

  三、報(bào)銷范圍

  1. 差旅費(fèi):包括交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)等因公務(wù)出差產(chǎn)生的合理費(fèi)用。

  2. 業(yè)務(wù)招待費(fèi):因工作需要而產(chǎn)生的招待客戶的合理費(fèi)用。

  3. 辦公費(fèi):日常辦公所需的費(fèi)用,如辦公用品、打印費(fèi)、郵寄費(fèi)等。

  4. 培訓(xùn)費(fèi):員工參加與工作相關(guān)的培訓(xùn)所產(chǎn)生的.費(fèi)用。

  5. 其他費(fèi)用:經(jīng)公司批準(zhǔn)的其他合理費(fèi)用。

  四、報(bào)銷流程

  1. 申請(qǐng):員工在費(fèi)用發(fā)生后,應(yīng)及時(shí)整理相關(guān)憑證,并填寫費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)單。

  2. 審核:部門經(jīng)理對(duì)員工的報(bào)銷申請(qǐng)進(jìn)行初步審核,確認(rèn)費(fèi)用的真實(shí)性和合理性。

  3. 審批:財(cái)務(wù)部門對(duì)報(bào)銷申請(qǐng)進(jìn)行財(cái)務(wù)審核,確保憑證的完整性和合規(guī)性。審核通過后,提交給公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行最終審批。

  4. 支付:經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過后,財(cái)務(wù)部門按照公司規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行支付。

  五、報(bào)銷時(shí)限

  員工應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生后一個(gè)月內(nèi)完成報(bào)銷手續(xù),逾期將不予受理。特殊情況下,需提前向財(cái)務(wù)部門申請(qǐng)延期報(bào)銷。

  六、違規(guī)處理

  對(duì)于違反本制度規(guī)定的員工,公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處理,包括但不限于警告、罰款、解除勞動(dòng)合同等。同時(shí),對(duì)于故意虛報(bào)、冒領(lǐng)費(fèi)用的行為,公司將依法追究其法律責(zé)任。

  七、附則

  1. 本制度由公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋和修訂。

  2. 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,原有相關(guān)制度與本制度不符的,以本制度為準(zhǔn)。

  3. 本制度在執(zhí)行過程中,如有任何疑問或建議,請(qǐng)及時(shí)向財(cái)務(wù)部門反映,以便不斷完善和優(yōu)化。

費(fèi)用報(bào)銷管理制度 篇9

  一、總則

  為規(guī)范公司費(fèi)用報(bào)銷管理,確保公司資金使用的合規(guī)性、透明性和有效性,特制定本費(fèi)用報(bào)銷管理制度。本制度適用于公司全體員工,各部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。

  二、報(bào)銷原則

  1. 真實(shí)性原則:報(bào)銷費(fèi)用必須真實(shí)發(fā)生,嚴(yán)禁虛報(bào)、瞞報(bào)。

  2. 合規(guī)性原則:報(bào)銷費(fèi)用必須符合國家法律法規(guī)及公司規(guī)章制度的.要求。

  3. 合理性原則:報(bào)銷費(fèi)用應(yīng)合理、必要,符合公司業(yè)務(wù)需求和員工職責(zé)。

  三、報(bào)銷范圍

  本制度規(guī)定的報(bào)銷范圍包括但不限于以下費(fèi)用:

  1. 辦公費(fèi)用:包括辦公用品、耗材、設(shè)備采購等。

  2. 差旅費(fèi)用:包括交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、通訊費(fèi)等。

  3. 會(huì)議費(fèi)用:包括會(huì)議場(chǎng)地費(fèi)、參會(huì)人員費(fèi)用等。

  4. 培訓(xùn)費(fèi)用:包括培訓(xùn)費(fèi)、教材費(fèi)、考試費(fèi)等。

  5. 其他業(yè)務(wù)相關(guān)費(fèi)用:如業(yè)務(wù)招待費(fèi)、禮品費(fèi)等。

  四、報(bào)銷流程

  1. 員工在發(fā)生費(fèi)用后,應(yīng)及時(shí)收集相關(guān)票據(jù)和憑證,確保票據(jù)真實(shí)、完整。

  2. 員工填寫費(fèi)用報(bào)銷單,注明費(fèi)用明細(xì)、金額及發(fā)生原因,并附上相關(guān)票據(jù)和憑證。

  3. 報(bào)銷單需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批,審批通過后方可提交至財(cái)務(wù)部門。

  4. 財(cái)務(wù)部門對(duì)報(bào)銷單進(jìn)行審核,核實(shí)費(fèi)用真實(shí)性、合規(guī)性和合理性,如有疑問可要求員工補(bǔ)充相關(guān)證明材料。

  5. 審核通過后,財(cái)務(wù)部門將報(bào)銷款項(xiàng)支付至員工個(gè)人銀行賬戶或公司指定賬戶。

  五、報(bào)銷時(shí)限

  員工應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生后一個(gè)月內(nèi)完成報(bào)銷手續(xù),逾期將不予受理。如遇特殊情況,需提前向部門負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)部門申請(qǐng)延期報(bào)銷。

  六、違規(guī)處理

  對(duì)于違反本制度規(guī)定的員工,公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處理,包括但不限于警告、罰款、解除勞動(dòng)合同等。對(duì)于涉嫌違法的行為,公司將依法追究法律責(zé)任。

  七、附則

  1. 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,由公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋和修訂。

  2. 本制度未盡事宜,按照國家法律法規(guī)及公司其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

費(fèi)用報(bào)銷管理制度 篇10

  一、總則

  為規(guī)范公司費(fèi)用報(bào)銷流程,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,提高資金使用效率,特制定本費(fèi)用報(bào)銷管理制度。本制度適用于公司全體員工,必須嚴(yán)格執(zhí)行。

  二、報(bào)銷原則

  1. 真實(shí)性原則:報(bào)銷費(fèi)用必須真實(shí)發(fā)生,與實(shí)際業(yè)務(wù)相符,嚴(yán)禁虛報(bào)、假報(bào)。

  2. 合理性原則:報(bào)銷費(fèi)用應(yīng)符合公司規(guī)定和業(yè)務(wù)需要,不得超出合理范圍。

  3. 規(guī)范性原則:報(bào)銷費(fèi)用的憑證、票據(jù)必須規(guī)范、完整,符合相關(guān)法規(guī)要求。

  三、報(bào)銷范圍

  1. 差旅費(fèi):包括交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)等因公務(wù)出差產(chǎn)生的費(fèi)用。

  2. 業(yè)務(wù)招待費(fèi):因業(yè)務(wù)需要產(chǎn)生的餐飲、娛樂等費(fèi)用。

  3. 辦公費(fèi):包括辦公用品、耗材、郵寄等日常辦公所需費(fèi)用。

  4. 其他費(fèi)用:經(jīng)公司批準(zhǔn)的其他合理費(fèi)用。

  四、報(bào)銷流程

  1. 員工需填寫費(fèi)用報(bào)銷單,并附上相關(guān)憑證、票據(jù)。

  2. 報(bào)銷單需經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字,確保費(fèi)用真實(shí)、合理。

  3. 報(bào)銷單送交財(cái)務(wù)部門審核,財(cái)務(wù)部門對(duì)憑證、票據(jù)進(jìn)行規(guī)范性檢查。

  4. 經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核無誤后,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

  5. 領(lǐng)導(dǎo)審批通過后,財(cái)務(wù)部門進(jìn)行付款處理。

  五、報(bào)銷時(shí)限

  1. 員工應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生后一個(gè)月內(nèi)完成報(bào)銷手續(xù),逾期不予受理。

  2. 特殊情況需延遲報(bào)銷的,需提前向財(cái)務(wù)部門申請(qǐng),經(jīng)批準(zhǔn)后方可延期。

  六、違規(guī)處理

  1. 對(duì)于違反報(bào)銷原則、提供虛假憑證的`員工,一經(jīng)查實(shí),將嚴(yán)肅處理,并追回不當(dāng)?shù)美?/p>

  2. 對(duì)于未經(jīng)審批擅自報(bào)銷或超范圍報(bào)銷的員工,財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕付款,并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)處理。

  七、附則

  1. 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋。

  2. 本制度如與上級(jí)法律法規(guī)相抵觸的,以上級(jí)法律法規(guī)為準(zhǔn)。

  3. 本制度將根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行適時(shí)修訂和完善。

  通過本費(fèi)用報(bào)銷管理制度的制定和執(zhí)行,我們將規(guī)范公司費(fèi)用報(bào)銷流程,提高財(cái)務(wù)管理水平,確保公司資金的合理使用。同時(shí),我們也呼吁全體員工共同遵守本制度,共同維護(hù)公司的財(cái)務(wù)秩序和良好形象。

費(fèi)用報(bào)銷管理制度 篇11

  一、目的

  為了規(guī)范公司費(fèi)用的使用、報(bào)銷、控制管理,本著合理使用,有效控制,的原則,規(guī)范公司費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。特制本制度。

  二、報(bào)銷項(xiàng)目

  日常報(bào)銷費(fèi)用主要包括:差旅費(fèi)、通訊費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、交通費(fèi)用、培訓(xùn)費(fèi)等。在一個(gè)預(yù)算期內(nèi),各項(xiàng)費(fèi)用的支出原則上不超出預(yù)算。

  三、費(fèi)用報(bào)銷基本流程:

  略

  四、費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn):

  1、差旅費(fèi)

  2.1手機(jī)話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為月度話費(fèi)上限金額,直接補(bǔ)助到工資中。

  2.2享受公司通訊補(bǔ)助的手機(jī)必須保持24小時(shí)開機(jī)。

  3、辦公費(fèi)用

  3.1公司辦公用品的購買統(tǒng)一由行政部負(fù)責(zé)。由各部門填制辦公用品申購單,交至行政部,行政部將辦公用品申領(lǐng)單報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理審批。公司總經(jīng)理審批同意后,向財(cái)務(wù)借款統(tǒng)一購買。拿到正式發(fā)票的當(dāng)天,由經(jīng)手人、入庫驗(yàn)收人、部門經(jīng)理簽字齊全后,報(bào)總經(jīng)理審批,合格后,由經(jīng)手人到財(cái)務(wù)報(bào)帳。

  3.2行政部對(duì)公司辦公用品建立領(lǐng)用臺(tái)賬管理,領(lǐng)導(dǎo)用人要簽字確認(rèn),每個(gè)月末,行政部對(duì)辦公用品進(jìn)行盤點(diǎn),財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)盤。

  4、招待費(fèi)

  4.1一般工程費(fèi)用在30000元以下的,業(yè)務(wù)招待費(fèi)用不超過400元;30000元以上的,業(yè)務(wù)招待費(fèi)用不超過800元,特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  4.2公司招待費(fèi)報(bào)銷時(shí)憑餐飲、副食等發(fā)票報(bào)銷,寫明時(shí)間、地點(diǎn)、人數(shù)、事由等。

  5、交通費(fèi)

  5.1公司車輛產(chǎn)生費(fèi)用:公司因工所配車輛,實(shí)行專人管理制,責(zé)任人負(fù)責(zé)該車的維護(hù)保養(yǎng)、保險(xiǎn)費(fèi)用交辦、油費(fèi)管理等工作,具體費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷。

  5.2公司所配車輛加油,統(tǒng)一實(shí)行充值卡操作,一車一卡,隨車攜帶。原則上不在采取現(xiàn)金加油。

  5.3因公產(chǎn)生的過路費(fèi)、停車費(fèi),報(bào)銷時(shí)須注明時(shí)間、地點(diǎn),事件等。

  5.4其它崗位人員因公產(chǎn)生的交通費(fèi)用,注明時(shí)間、地點(diǎn)、路線、事由后統(tǒng)一貼票報(bào)銷。

  6、公司的培訓(xùn)費(fèi)用統(tǒng)一由行政部門根據(jù)公司的發(fā)展需求,制定培訓(xùn)計(jì)劃,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施,具體費(fèi)用實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷。

  五、報(bào)銷票據(jù)要求

  外來原始票據(jù):

  1、正面應(yīng)符合下列要求:

  (1)外來原始票據(jù)指購買物品或支付費(fèi)用等取得的`發(fā)票和行政事業(yè)性收費(fèi)收據(jù)等。原始票據(jù)基本要素應(yīng)齊全:原始票據(jù)上印有稅務(wù)局或財(cái)政局監(jiān)制章,必須加蓋對(duì)方單位財(cái)務(wù)專用章、發(fā)票專用章,否則視同白紙發(fā)票一律不予報(bào)銷。原始票據(jù)臺(tái)頭應(yīng)列明公司全稱。若無法取得發(fā)票,則應(yīng)寫明事由,并由收款單位開具收據(jù)并加蓋收款單位的發(fā)票專用章或財(cái)務(wù)專用章。

  (2)購買實(shí)物的原始票據(jù)正文應(yīng)詳細(xì)列明日期、品名、單價(jià)、規(guī)格、數(shù)量、金額(金額大小寫必須相符)并填寫入庫單。凡以籠統(tǒng)名稱及匯總金額列示時(shí),還應(yīng)附有售貨單位出具的明細(xì)單并加蓋開出單位的財(cái)務(wù)章(例如:電腦小票)。打車票,停車票等應(yīng)當(dāng)在發(fā)票上注明使用出租車事由以及出發(fā)地和目的地,無法說明原因的不予以報(bào)銷。

 。3)如果辦事人購貨物時(shí)發(fā)現(xiàn)以上任何一個(gè)環(huán)節(jié)漏填或涂改、挖補(bǔ),必須要求對(duì)方單位重開,發(fā)現(xiàn)有筆誤的應(yīng)由開出單位重開或者更正,更正處應(yīng)加蓋開出單位的財(cái)務(wù)章。如發(fā)票已標(biāo)明手寫范圍或注明手改無效,需對(duì)方單位重新開據(jù)。

  2、票據(jù)時(shí)限:票據(jù)應(yīng)在辦理事務(wù)完成后,一周內(nèi)到財(cái)務(wù)部門辦理報(bào)銷手續(xù);不得跨年度報(bào)銷(12月20日后取得的票據(jù)可在下年度1月報(bào)銷);特殊情況當(dāng)年不能報(bào)銷,需事先填寫情況說明書,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),方可在下年度報(bào)銷。

  六、本制度從簽字日開始生效,未盡事宜參照公司其它標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

費(fèi)用報(bào)銷管理制度 篇12

  1、目的

  為了加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理,強(qiáng)化費(fèi)用控制。

  2、適用范圍

  公司員工費(fèi)用報(bào)銷管理。

  3、職責(zé)

  3.1客服部負(fù)責(zé)制度的制定;

  3.2各部門負(fù)責(zé)按照制度執(zhí)行。

  4、內(nèi)容

  4.1費(fèi)用報(bào)銷審批權(quán)限:

  4.1.1公司的費(fèi)用開支均由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)審核,財(cái)務(wù)核實(shí),但最終批核權(quán)由總 經(jīng)理審批。

  4.1.2如遇總經(jīng)理外出,又急需于支付時(shí),可按下列情況處理:

  費(fèi)用在300元以下的,經(jīng)部門經(jīng)理審批后,財(cái)務(wù)可予以先行報(bào)銷;

  費(fèi)用在300元以上的,先由部門經(jīng)理向總經(jīng)理報(bào)告,再由總經(jīng)理口頭(電話)或書面(傳真、E-mail)指示財(cái)務(wù)人員先行處理。

  以上兩種情況,財(cái)務(wù)部出納必須待總經(jīng)理回來時(shí),再將有關(guān)單據(jù)交給補(bǔ)簽。

  4.1.3具審批權(quán)限的人員,不得簽涉及自己的費(fèi)用,其費(fèi)用由其上級(jí)主管負(fù)責(zé)簽 批。

  4.1.4所有的費(fèi)用開支必須先獲享有審批權(quán)人同意,才能實(shí)施。不得“先斬后奏”。

  4.2費(fèi)用報(bào)銷流程:

  4.2.1當(dāng)費(fèi)用發(fā)生后,受款人必須在三天內(nèi)填寫有關(guān)的報(bào)銷憑證,并辦妥本部門的審批手續(xù),再送往財(cái)務(wù)審核,超出三天的費(fèi)用不予報(bào)銷,責(zé)任自負(fù)。

  4.2.2.財(cái)務(wù)部必須認(rèn)真、負(fù)責(zé)地審查有關(guān)的.報(bào)銷憑證及原始單據(jù),重點(diǎn)要審查其內(nèi)容是否真實(shí)合理,計(jì)算是否正確無誤,手續(xù)是否完備無缺,有無違反公司規(guī)定和作弊嫌疑。如有異議時(shí),財(cái)務(wù)應(yīng)當(dāng)拒絕受理,并退回當(dāng)事人重新辦理。情節(jié)嚴(yán)重的,必須立即報(bào)至其部門經(jīng)理及總經(jīng)理。

  4.2.3由部門經(jīng)理審批無誤后,經(jīng)財(cái)務(wù)審核無誤的單據(jù),應(yīng)由財(cái)務(wù)送給總經(jīng)理審批。

  4.2.4財(cái)務(wù)在收到經(jīng)獲總經(jīng)理批核的單據(jù)時(shí),應(yīng)在一天內(nèi),足額地支付有關(guān)款項(xiàng)給受款人,并在費(fèi)用報(bào)銷單上簽收。

  4.2.5受款人到財(cái)務(wù)處領(lǐng)取款項(xiàng),在收款時(shí),應(yīng)當(dāng)面點(diǎn)清款項(xiàng)。

  4.3借款:

  4.3.1當(dāng)事人因公辦理涉及到費(fèi)用需借款,必須填寫借款申請(qǐng)單。

  4.3.2借款時(shí)寫清借款的理由或用途,當(dāng)日借款金額在300元(含)以內(nèi)的經(jīng)部門經(jīng)理審核。借款金額超過300元時(shí),除完成以上程序外,還須上報(bào)至總經(jīng)理報(bào)準(zhǔn)后方可支付。

  4.3.3借款人在辦妥相應(yīng)的事項(xiàng)后,應(yīng)及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù),盡快與財(cái)務(wù)結(jié)算清楚。

  4.3.4借款人在財(cái)務(wù)處已有借款沒有還清時(shí),財(cái)務(wù)有權(quán)拒付二次借款。

  4.3.5當(dāng)借款人不及時(shí)結(jié)清借款之項(xiàng)目時(shí),財(cái)務(wù)有權(quán)從薪資中抵扣。

  4.4重點(diǎn)費(fèi)用有關(guān)規(guī)定:

  4.4.1工資:

  4.4.1.1每月15日為職員薪資發(fā)放日。

  4.4.1.2薪資計(jì)算周期,每月1日至最后一日為一個(gè)月周期,每月25日后入職當(dāng)月不發(fā)放薪資,計(jì)入下一個(gè)月薪資內(nèi)。

  4.4.1.3客服部在每月5日前,將上月各部門員工的“考勤情況”、“門票領(lǐng)取情況“上報(bào)財(cái)務(wù)。

  4.4.1.4財(cái)務(wù)在每月13日前,將所有員工的工資計(jì)算完畢,并交總經(jīng)理簽批。

  4.4.2交際應(yīng)酬費(fèi):

  4.4.2.1一般人員不能以任何理由請(qǐng)客送禮,確因需請(qǐng)客送禮,應(yīng)當(dāng)掌握分寸,發(fā)生金額在100元以下,事先須經(jīng)部門經(jīng)理同意。如發(fā)生額在200元以上/餐次的,必須先獲總經(jīng)理的批準(zhǔn)。

  4.4.2.2一次的金額應(yīng)控制在人均50元以內(nèi),如發(fā)生額在500元以上的,必須有證明人簽字。

  4.4.2.3一次發(fā)生的交際費(fèi),必須如實(shí)填寫清楚所應(yīng)酬的項(xiàng)目方可報(bào)支。

  4.4.2.4市內(nèi)交通費(fèi):

 。1)因公事外出的車費(fèi)可實(shí)報(bào)實(shí)銷;但必須注明起止地和事由。

  (2)交通工具均以公交車、專線、小巴、BRT為主;

  4.4.2.5出租車費(fèi)一般不予報(bào)銷,但特殊原因需打出租車時(shí),應(yīng)事先經(jīng)部門經(jīng)理同意方可。

  4.5費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定:

  4.5.1每次報(bào)銷費(fèi)用,必須在事項(xiàng)結(jié)束起3日內(nèi),特殊情況一周內(nèi)完成,過期財(cái)務(wù)可不予報(bào)銷。

  4.5.2有關(guān)費(fèi)用必須按相關(guān)“費(fèi)用報(bào)銷憑證”準(zhǔn)確、如實(shí)地填寫,具體要求如下:

  4.5.2.1報(bào)銷憑證一律使用鋼筆或水筆填寫:

  4.5.2.2受款人姓名一律使用中文字書寫,字體要清楚。

  4.5.2.3所屬部門按受款人所在部門的名稱填寫:

  4.5.2.4填報(bào)日期按填寫當(dāng)日的日期填寫:

  4.5.2.5附件張數(shù)按所附單據(jù)數(shù)量填寫:

  4.5.2.6大、小寫金額必須填寫一致,不得涂改:

  4.5.2.7發(fā)票、收據(jù)必須分開填寫有關(guān)“費(fèi)用報(bào)銷憑證”;

  4.5.2.8凡涉及購物或非本人事項(xiàng)的報(bào)銷,必須有本部門同事作驗(yàn)收或證明人的簽名;

  4.5.3如填報(bào)未符合上述要求,財(cái)務(wù)部有權(quán)要求經(jīng)辦人重新填報(bào)。

  4.5.4所有費(fèi)用報(bào)銷,必須憑“發(fā)票”或“收據(jù)”為原始憑證,如確實(shí)無法取得原始票據(jù)的,須以“支付證明單”代替,并必須注明未能取得票據(jù)的原因。

  4.5.5如遇有票據(jù)丟失的,將視同沒有發(fā)生費(fèi)用,相關(guān)的損失由票據(jù)丟失人承擔(dān)。

  4.5.6所有票據(jù)必須真實(shí),如發(fā)現(xiàn)作弊時(shí),財(cái)務(wù)將按票面金額的兩倍處罰當(dāng)事人。

  4.6關(guān)于辦公用品的采購及維修:

  4.6.1各部門所需辦公用品必須于每月3日前上報(bào)客服部文員,由客服部進(jìn)行審核匯總,上報(bào)總經(jīng)理審批。

  4.6.2客服部根據(jù)審批采購計(jì)劃,填寫“借款單”,到財(cái)務(wù)借備用金采購。

  4.6.3所采購的物品必須統(tǒng)一保管,領(lǐng)用物品時(shí)填寫領(lǐng)用表。

  4.6.4辦公設(shè)備的維修,要求事先申請(qǐng)到客服部備案,由客服部負(fù)責(zé),請(qǐng)專人維修及購置維修所需物件,各部門無權(quán)自行處理。

  5、其它

  5.1本規(guī)定由客服部制訂并歸口管理;

  5.2本規(guī)定將會(huì)根據(jù)公司實(shí)際情況隨時(shí)修訂;

  5.3本規(guī)定自簽發(fā)之日起實(shí)施。

費(fèi)用報(bào)銷管理制度 篇13

  第一章 總則

  第一條 為規(guī)范公司費(fèi)用報(bào)銷流程,提高財(cái)務(wù)管理效率,確保資金使用的合理性和規(guī)范性,特制定本費(fèi)用報(bào)銷管理制度。

  第二條 本制度適用于公司全體員工,涉及的費(fèi)用包括但不限于差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等日常開支。

  第二章 費(fèi)用報(bào)銷原則

  第三條 費(fèi)用報(bào)銷應(yīng)遵循“真實(shí)、合理、合規(guī)、及時(shí)”的原則。

  1. 真實(shí)性:報(bào)銷的費(fèi)用必須真實(shí)發(fā)生,與業(yè)務(wù)活動(dòng)直接相關(guān)。

  2. 合理性:報(bào)銷的費(fèi)用應(yīng)合理、必要,不得超出正常業(yè)務(wù)需要。

  3. 合規(guī)性:報(bào)銷的費(fèi)用應(yīng)符合國家法律法規(guī)、公司規(guī)章制度及財(cái)務(wù)制度的要求。

  4. 及時(shí)性:員工應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生后及時(shí)整理報(bào)銷材料,按照規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)提交報(bào)銷申請(qǐng)。

  第三章 費(fèi)用報(bào)銷流程

  第四條 費(fèi)用報(bào)銷流程包括以下幾個(gè)步驟:

  1. 費(fèi)用發(fā)生:員工在業(yè)務(wù)活動(dòng)中產(chǎn)生費(fèi)用后,應(yīng)妥善保管相關(guān)發(fā)票、收據(jù)等原始憑證。

  2. 填寫報(bào)銷單:員工需按照公司規(guī)定的格式填寫費(fèi)用報(bào)銷單,并附上相關(guān)原始憑證。

  3. 部門審核:報(bào)銷單需經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審核,確認(rèn)費(fèi)用的真實(shí)性和合理性。

  4. 財(cái)務(wù)審核:財(cái)務(wù)部門對(duì)報(bào)銷單進(jìn)行財(cái)務(wù)審核,核對(duì)金額、發(fā)票等信息的`準(zhǔn)確性和合規(guī)性。

  5. 領(lǐng)導(dǎo)審批:經(jīng)財(cái)務(wù)審核無誤后,報(bào)銷單需提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

  6. 資金支付:審批通過后,財(cái)務(wù)部門按照公司規(guī)定的支付方式進(jìn)行資金支付。

  第五條 報(bào)銷申請(qǐng)應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生后一個(gè)月內(nèi)提交,逾期提交將不予受理。如遇特殊情況需延期提交,應(yīng)提前向財(cái)務(wù)部門申請(qǐng)并獲得批準(zhǔn)。

  第四章 費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)與限額

  第六條 公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要及市場(chǎng)行情,制定各類費(fèi)用的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)與限額。員工在報(bào)銷時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,不得超出限額。

  第七條 對(duì)于超出限額或特殊情況的費(fèi)用報(bào)銷,需提前向部門負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)部門申請(qǐng),經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報(bào)銷。

  第五章 監(jiān)督與責(zé)任

  第八條 財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)費(fèi)用報(bào)銷工作進(jìn)行日常監(jiān)督,確保報(bào)銷流程的規(guī)范性和合規(guī)性。

  第九條 對(duì)于違反本制度規(guī)定的行為,公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的紀(jì)律處分或經(jīng)濟(jì)處罰。

  第十條 員工在費(fèi)用報(bào)銷過程中應(yīng)誠實(shí)守信,如發(fā)現(xiàn)虛報(bào)、謊報(bào)等行為,公司將嚴(yán)肅處理并追究相關(guān)責(zé)任。

  第六章 附則

  第十一條 本制度由公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋和修訂。

  第十二條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,原有與本制度相抵觸的相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。

  通過本費(fèi)用報(bào)銷管理制度的制定和實(shí)施,我們將進(jìn)一步規(guī)范公司費(fèi)用報(bào)銷流程,提高財(cái)務(wù)管理效率,確保資金使用的合理性和規(guī)范性。同時(shí),我們也期望員工能夠自覺遵守本制度規(guī)定,共同維護(hù)公司的財(cái)務(wù)秩序和健康發(fā)展。

費(fèi)用報(bào)銷管理制度 篇14

  一、總則

  為規(guī)范公司費(fèi)用報(bào)銷流程,提高財(cái)務(wù)管理效率,確保公司資金使用的合規(guī)性和透明度,特制定本費(fèi)用報(bào)銷管理制度。本制度適用于公司全體員工在業(yè)務(wù)活動(dòng)過程中產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷。

  二、報(bào)銷原則

  1. 真實(shí)性原則:報(bào)銷費(fèi)用必須真實(shí)發(fā)生,嚴(yán)禁虛構(gòu)、夸大或偽造費(fèi)用。

  2. 合理性原則:報(bào)銷費(fèi)用必須符合公司業(yè)務(wù)需要,且金額合理,不得超出市場(chǎng)正常價(jià)格。

  3. 合規(guī)性原則:報(bào)銷費(fèi)用必須符合國家法律法規(guī)、公司規(guī)章制度以及財(cái)務(wù)政策的要求。

  三、報(bào)銷范圍

  本制度所指費(fèi)用報(bào)銷范圍包括但不限于:差旅費(fèi)、交通費(fèi)、通訊費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、辦公用品費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等與公司業(yè)務(wù)活動(dòng)相關(guān)的支出。

  四、報(bào)銷流程

  1. 費(fèi)用申請(qǐng):員工在發(fā)生費(fèi)用前,應(yīng)提前向直接上級(jí)或相關(guān)部門負(fù)責(zé)人申請(qǐng),獲得批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。

  2. 費(fèi)用發(fā)生:員工在業(yè)務(wù)活動(dòng)過程中,應(yīng)妥善保管相關(guān)票據(jù)和憑證,確保報(bào)銷資料的真實(shí)性和完整性。

  3. 費(fèi)用報(bào)銷:員工應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生后一定期限內(nèi),將相關(guān)票據(jù)和憑證整理齊全,填寫費(fèi)用報(bào)銷單,經(jīng)直接上級(jí)審核后,提交至財(cái)務(wù)部門。

  4. 財(cái)務(wù)審核:財(cái)務(wù)部門對(duì)提交的報(bào)銷資料進(jìn)行審核,核實(shí)費(fèi)用的真實(shí)性、合理性和合規(guī)性。如有疑問,財(cái)務(wù)部門有權(quán)要求員工提供相關(guān)證明材料。

  5. 領(lǐng)導(dǎo)審批:經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核無誤后,報(bào)銷單需提交至公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。領(lǐng)導(dǎo)審批通過后,財(cái)務(wù)部門方可進(jìn)行付款。

  6. 付款結(jié)算:財(cái)務(wù)部門按照公司規(guī)定的付款方式和時(shí)間,將報(bào)銷款項(xiàng)支付至員工指定的賬戶。

  五、報(bào)銷要求

  1. 員工應(yīng)嚴(yán)格遵守公司規(guī)定的'報(bào)銷流程,不得私自處理或變通報(bào)銷。

  2. 員工應(yīng)妥善保管相關(guān)票據(jù)和憑證,確保其真實(shí)性和完整性。如有遺失或損壞,需承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

  3. 員工應(yīng)合理控制費(fèi)用支出,避免浪費(fèi)和不必要的開支。

  4. 對(duì)于違反本制度規(guī)定的行為,公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的紀(jì)律處分和經(jīng)濟(jì)處罰。

  六、附則

  1. 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,由公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋和監(jiān)督執(zhí)行。

  2. 本制度如與上級(jí)法律法規(guī)或公司其他規(guī)章制度相抵觸的,以上級(jí)法律法規(guī)或公司其他規(guī)章制度為準(zhǔn)。

  3. 本制度將根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行適時(shí)修訂和完善。

  通過本費(fèi)用報(bào)銷管理制度的制定和實(shí)施,我們將規(guī)范公司的費(fèi)用報(bào)銷流程,提高財(cái)務(wù)管理效率,確保公司資金使用的合規(guī)性和透明度。同時(shí),我們也呼吁全體員工自覺遵守本制度規(guī)定,共同維護(hù)公司的財(cái)務(wù)秩序和良好形象。

費(fèi)用報(bào)銷管理制度 篇15

  第一章 總則

  第一條 為規(guī)范公司費(fèi)用報(bào)銷行為,加強(qiáng)內(nèi)部控制,提高經(jīng)濟(jì)效益,特制定本制度。

  第二條 本制度適用于公司全體員工在業(yè)務(wù)活動(dòng)中產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷。

  第三條 費(fèi)用報(bào)銷應(yīng)遵循合法、合規(guī)、真實(shí)、合理的`原則,嚴(yán)禁虛假報(bào)銷、違規(guī)報(bào)銷。

  第二章 報(bào)銷范圍與標(biāo)準(zhǔn)

  第四條 費(fèi)用報(bào)銷范圍包括但不限于差旅費(fèi)、交通費(fèi)、通訊費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等與業(yè)務(wù)活動(dòng)直接相關(guān)的支出。

  第五條 費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,員工應(yīng)嚴(yán)格遵守標(biāo)準(zhǔn),不得超出規(guī)定范圍和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行報(bào)銷。

  第三章 報(bào)銷流程

  第六條 員工應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生后及時(shí)整理相關(guān)票據(jù)和資料,確保票據(jù)的真實(shí)性和完整性。

  第七條 員工應(yīng)填寫費(fèi)用報(bào)銷單,詳細(xì)列明費(fèi)用項(xiàng)目、金額、時(shí)間、地點(diǎn)等信息,并附上相關(guān)票據(jù)和資料。

  第八條 報(bào)銷單需經(jīng)直接上級(jí)審批后,提交至財(cái)務(wù)部門進(jìn)行審核。財(cái)務(wù)部門應(yīng)認(rèn)真核對(duì)票據(jù)和資料,確保報(bào)銷的真實(shí)性和合規(guī)性。

  第九條 財(cái)務(wù)部門審核無誤后,將報(bào)銷款項(xiàng)支付至員工指定的銀行賬戶。員工應(yīng)確保提供的銀行賬戶信息準(zhǔn)確無誤。

  第四章 監(jiān)督與違規(guī)處理

  第十條 公司將定期對(duì)費(fèi)用報(bào)銷情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,對(duì)發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

  第十一條 對(duì)于虛假報(bào)銷、違規(guī)報(bào)銷等行為,公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰,包括但不限于警告、罰款、解除勞動(dòng)合同等。

  第十二條 員工應(yīng)自覺遵守本制度,對(duì)違反本制度規(guī)定的行為,公司將依法追究相關(guān)責(zé)任。

  第五章 附則

  第十三條 本制度由公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋和修訂。

  第十四條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,如有與上級(jí)法規(guī)相抵觸之處,以上級(jí)法規(guī)為準(zhǔn)。

費(fèi)用報(bào)銷管理制度 篇16

  一、總則

  為規(guī)范公司費(fèi)用報(bào)銷流程,提高財(cái)務(wù)管理效率,保證資金使用的合理性和透明性,特制定本費(fèi)用報(bào)銷管理制度。

  二、適用范圍

  本制度適用于公司全體員工在日常工作中產(chǎn)生的各類費(fèi)用報(bào)銷,包括但不限于差旅費(fèi)、交通費(fèi)、通訊費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等。

  三、報(bào)銷原則

  1. 真實(shí)性原則:報(bào)銷的費(fèi)用必須真實(shí)發(fā)生,且與實(shí)際工作內(nèi)容相關(guān)。

  2. 合理性原則:報(bào)銷的費(fèi)用必須合理,符合公司規(guī)定和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

  3. 規(guī)范性原則:報(bào)銷的`憑證必須規(guī)范、完整,符合財(cái)務(wù)和稅務(wù)要求。

  四、報(bào)銷流程

  1. 預(yù)先申請(qǐng):員工在產(chǎn)生費(fèi)用前,應(yīng)事先向上級(jí)主管申請(qǐng),獲得批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。

  2. 費(fèi)用發(fā)生:員工在業(yè)務(wù)活動(dòng)中產(chǎn)生費(fèi)用時(shí),應(yīng)妥善保管相關(guān)憑證,確保憑證真實(shí)、完整。

  3. 報(bào)銷申請(qǐng):員工在費(fèi)用發(fā)生后,應(yīng)及時(shí)填寫費(fèi)用報(bào)銷單,并附上相關(guān)憑證,提交給財(cái)務(wù)部門。

  4. 審核審批:財(cái)務(wù)部門對(duì)報(bào)銷申請(qǐng)進(jìn)行審核,核實(shí)費(fèi)用的真實(shí)性、合理性和規(guī)范性。審核通過后,報(bào)請(qǐng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。

  5. 資金支付:審批通過后,財(cái)務(wù)部門按照公司規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行資金支付。

  五、報(bào)銷憑證要求

  1. 憑證必須真實(shí)、完整,不得涂改、偽造。

  2. 憑證應(yīng)包含費(fèi)用發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、事由、金額等詳細(xì)信息。

  3. 憑證應(yīng)符合稅務(wù)規(guī)定,如發(fā)票、收據(jù)等應(yīng)加蓋有效印章。

  六、違規(guī)處理

  對(duì)于違反本制度規(guī)定的員工,公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處理,包括但不限于警告、罰款、解除勞動(dòng)合同等。

  七、附則

  1. 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,如有修改,以最新發(fā)布版本為準(zhǔn)。

  2. 本制度解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部門所有。

  八、報(bào)銷周期與時(shí)限

  1. 報(bào)銷周期:公司設(shè)定固定的報(bào)銷周期,員工應(yīng)在周期內(nèi)提交報(bào)銷申請(qǐng),以確保報(bào)銷流程的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。

  2. 報(bào)銷時(shí)限:員工應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生后的一定時(shí)間內(nèi)完成報(bào)銷申請(qǐng),逾期提交可能影響報(bào)銷審批和資金支付。具體時(shí)限根據(jù)公司規(guī)定和實(shí)際情況確定。

  九、報(bào)銷額度與審批權(quán)限

  1. 報(bào)銷額度:根據(jù)員工職級(jí)和崗位性質(zhì),公司設(shè)定不同的費(fèi)用報(bào)銷額度。員工在報(bào)銷時(shí)應(yīng)遵循相應(yīng)的額度限制,超出部分需經(jīng)過特殊審批。

  2. 審批權(quán)限:根據(jù)公司內(nèi)部授權(quán)規(guī)定,不同層級(jí)的費(fèi)用報(bào)銷需由相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)審批。員工在提交報(bào)銷申請(qǐng)時(shí),應(yīng)明確審批流程,確保審批環(huán)節(jié)暢通無阻。

  十、費(fèi)用預(yù)算與控制

  1. 費(fèi)用預(yù)算:公司根據(jù)業(yè)務(wù)需求和財(cái)務(wù)狀況,制定年度費(fèi)用預(yù)算。各部門和員工在報(bào)銷時(shí)應(yīng)遵循預(yù)算要求,合理控制費(fèi)用支出。

  2. 費(fèi)用控制:財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)費(fèi)用報(bào)銷情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析,發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)報(bào)告并提出改進(jìn)措施。同時(shí),公司鼓勵(lì)員工提出節(jié)約成本的建議,共同推動(dòng)費(fèi)用管理水平的提升。

費(fèi)用報(bào)銷管理制度 篇17

  為了加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理工作,統(tǒng)一各部門的報(bào)銷程序及規(guī)定,提高財(cái)務(wù)管理水平,現(xiàn)結(jié)合公司的具體情況,特制定本制度。

  1、借款報(bào)銷的審批權(quán)限

  1.1公司員工因工出差借款或報(bào)銷,由各部門經(jīng)理審簽后,報(bào)公司財(cái)務(wù)部門審核,并送公司總經(jīng)理批準(zhǔn),方能借款或報(bào)銷。凡有審簽權(quán)限的部門經(jīng)理須在財(cái)務(wù)部門簽留字樣備案。

  1.2員工出差預(yù)借差旅費(fèi)應(yīng)填寫“借款單”,并注明借款事由及行程,按規(guī)定程序報(bào)批后,到財(cái)務(wù)部門預(yù)借差旅費(fèi)。

  1.3員工出差返回后,填寫“費(fèi)用報(bào)銷單”,按規(guī)定的時(shí)間及審批手續(xù)到財(cái)務(wù)部門報(bào)銷。

  2、員工差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。

  2.1員工出差分“長途”和“短途”兩種,即當(dāng)天能往返的為“短途”,出差時(shí)間在一天以上的為“長途”。

  2.2出差住宿費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn):(元/人/天)

  技術(shù)部:住宿費(fèi)80元/2人/天;100元/3人/天。

  2.3出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)

  外出員工每人每日補(bǔ)貼20元,6、7、8、9四個(gè)月份每人每天補(bǔ)貼30元;如有特殊情況需請(qǐng)客戶吃飯,事先與公司聯(lián)系后,給予30元/人的標(biāo)準(zhǔn)。

  2.3.1員工短途出差視同出勤,不再享受出差補(bǔ)貼。

  2.4員工出差交通報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)

  2.4.1員工出差乘坐交通工具:公司副總經(jīng)理及以上領(lǐng)導(dǎo)可乘坐飛機(jī)、軟臥、輪船二等艙;部門經(jīng)理級(jí):可乘坐飛機(jī)、軟臥、硬臥、輪船三等艙,乘坐飛機(jī)需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)、乘坐軟臥僅限正職;其余員工乘坐火車硬臥、輪船四等艙、乘坐飛機(jī)需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  2.4.2員工長途出差交通費(fèi),經(jīng)理級(jí)(含)以上人員的陸路交通費(fèi)可實(shí)報(bào)實(shí)銷;經(jīng)理級(jí)以下人員原則上不得隨意乘坐出租車,如有特殊情況需乘坐出租車時(shí),需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可報(bào)銷。

  2.4.3員工在本市內(nèi)出差,只報(bào)銷公交車票公交車票。無特殊情況,不得報(bào)銷出租車票。

  3、員工差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定:

  3.1住宿費(fèi),交通費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,超標(biāo)自付。

  3.2膳食費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取,不得報(bào)銷與此相關(guān)的`費(fèi)用。

  3.3交際費(fèi)用由領(lǐng)導(dǎo)核定并填寫客餐報(bào)銷單,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)銷。

  3.4短途出差不享受住宿補(bǔ)助。

  3.5長途出差人員無住宿費(fèi)用時(shí),則可按住宿標(biāo)準(zhǔn)的50%領(lǐng)住宿補(bǔ)助。

  3.6員工出差返回后于一周內(nèi)報(bào)銷,報(bào)銷時(shí)間為每周一及每五,未按規(guī)定時(shí)間報(bào)銷的,財(cái)務(wù)部門應(yīng)于當(dāng)月工資中扣回預(yù)借的差旅費(fèi),待報(bào)銷時(shí)再行支付。

  3.7超過1個(gè)月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù),財(cái)務(wù)部門不予報(bào)銷。

  3.8財(cái)務(wù)部有權(quán)對(duì)不實(shí)的出差費(fèi)用向員工出差居住地酒店直接查詢,如有虛假行為公開處罰。

費(fèi)用報(bào)銷管理制度 篇18

  一、總則

  為規(guī)范公司費(fèi)用報(bào)銷流程,加強(qiáng)費(fèi)用管理,提高資金使用效率,特制定本費(fèi)用報(bào)銷管理制度。

  二、報(bào)銷原則

  1. 真實(shí)性原則:報(bào)銷費(fèi)用必須真實(shí)發(fā)生,嚴(yán)禁虛構(gòu)或夸大費(fèi)用。

  2. 合理性原則:報(bào)銷費(fèi)用必須合理、必要,與公司業(yè)務(wù)相關(guān)。

  3. 合規(guī)性原則:報(bào)銷費(fèi)用必須符合公司政策、國家法律法規(guī)及相關(guān)制度要求。

  三、報(bào)銷范圍及標(biāo)準(zhǔn)

  1. 報(bào)銷范圍:包括差旅費(fèi)、交通費(fèi)、通訊費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的費(fèi)用。

  2. 報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn):各類費(fèi)用的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)參照公司相關(guān)政策及國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,超出標(biāo)準(zhǔn)的部分不予報(bào)銷。

  四、報(bào)銷流程

  1. 員工在發(fā)生費(fèi)用后,應(yīng)及時(shí)收集相關(guān)發(fā)票、收據(jù)等原始憑證,確保憑證真實(shí)、完整。

  2. 員工填寫費(fèi)用報(bào)銷單,按照公司規(guī)定的格式和要求,詳細(xì)列明費(fèi)用項(xiàng)目、金額、時(shí)間等信息,并附上原始憑證。

  3. 員工將報(bào)銷單及相關(guān)憑證提交給部門負(fù)責(zé)人審批,部門負(fù)責(zé)人對(duì)報(bào)銷事項(xiàng)的真實(shí)性和合理性進(jìn)行審核。

  4. 部門負(fù)責(zé)人審核通過后,將報(bào)銷單提交給財(cái)務(wù)部門進(jìn)行復(fù)核和賬務(wù)處理。

  5. 財(cái)務(wù)部門對(duì)報(bào)銷單進(jìn)行審核,確認(rèn)無誤后進(jìn)行賬務(wù)處理,并將報(bào)銷款項(xiàng)支付至員工指定賬戶。

  五、報(bào)銷時(shí)間

  1. 員工應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生后一個(gè)月內(nèi)完成報(bào)銷申請(qǐng),逾期申請(qǐng)可能不予受理。

  2. 財(cái)務(wù)部門應(yīng)每月定期處理費(fèi)用報(bào)銷事宜,確保報(bào)銷款項(xiàng)及時(shí)支付。

  六、責(zé)任與監(jiān)督

  1. 員工應(yīng)嚴(yán)格遵守本制度規(guī)定,如實(shí)申報(bào)費(fèi)用,不得弄虛作假或違規(guī)操作。

  2. 部門負(fù)責(zé)人應(yīng)認(rèn)真履行審批職責(zé),對(duì)報(bào)銷事項(xiàng)的`真實(shí)性和合理性負(fù)責(zé)。

  3. 財(cái)務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)費(fèi)用報(bào)銷的審核和監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為應(yīng)及時(shí)報(bào)告并處理。

  七、附則

  1. 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,由公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋。

  2. 本制度如有與國家法律法規(guī)或公司政策相抵觸之處,以國家法律法規(guī)或公司政策為準(zhǔn)。

費(fèi)用報(bào)銷管理制度 篇19

  一、總則

  為了規(guī)范公司的費(fèi)用報(bào)銷流程,確保費(fèi)用報(bào)銷的.合規(guī)性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性,特制定本費(fèi)用報(bào)銷管理制度。

  二、報(bào)銷范圍

  1. 辦公費(fèi)用:包括辦公用品、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)等;

  2. 差旅費(fèi)用:包括交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)等;

  3. 業(yè)務(wù)招待費(fèi)用:包括宴請(qǐng)客戶、贈(zèng)送禮品等;

  4. 其他費(fèi)用:包括培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、咨詢費(fèi)等。

  三、報(bào)銷流程

  1. 員工在發(fā)生費(fèi)用后,應(yīng)及時(shí)收集相關(guān)發(fā)票、收據(jù)等憑證,并妥善保管;

  2. 員工按照公司要求填寫費(fèi)用報(bào)銷單,并附上相關(guān)憑證;

  3. 部門負(fù)責(zé)人對(duì)員工的報(bào)銷申請(qǐng)進(jìn)行初審,確認(rèn)費(fèi)用的真實(shí)性和合理性;

  4. 財(cái)務(wù)部門對(duì)報(bào)銷申請(qǐng)進(jìn)行復(fù)核,核對(duì)憑證、金額等信息;

  5. 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批通過后,財(cái)務(wù)部門進(jìn)行付款操作。

  四、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)

  1. 各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷應(yīng)符合公司的預(yù)算和財(cái)務(wù)政策;

  2. 差旅費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)參照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;

  3. 業(yè)務(wù)招待費(fèi)用應(yīng)合理控制,不得超出預(yù)算;

  4. 其他費(fèi)用報(bào)銷應(yīng)符合相關(guān)法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

  五、報(bào)銷時(shí)間

  1. 員工應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生后盡快提交報(bào)銷申請(qǐng),原則上不超過一個(gè)月;

  2. 財(cái)務(wù)部門應(yīng)按月對(duì)報(bào)銷申請(qǐng)進(jìn)行集中處理,確保及時(shí)支付。

  六、違規(guī)處理

  1. 對(duì)于虛報(bào)、冒領(lǐng)、超支等違規(guī)行為,公司將依據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理;

  2. 對(duì)于故意偽造憑證、篡改數(shù)據(jù)等嚴(yán)重違規(guī)行為,公司將依法追究其法律責(zé)任。

  七、附則

  1. 本制度由公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋和修訂;

  2. 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,原有相關(guān)制度同時(shí)廢止。

費(fèi)用報(bào)銷管理制度 篇20

  第一章 總則

  為規(guī)范公司各種開支費(fèi)用報(bào)銷及付款程序,加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理,控制成本,切實(shí)保障公司利益,根據(jù)《資金審批制度》和《費(fèi)用預(yù)算制度》,特制定公司費(fèi)用報(bào)銷制度及實(shí)施細(xì)則。

  第二章 關(guān)于報(bào)銷的審批流程及原則

  一、報(bào)銷流程

  1、一般的報(bào)銷流程(預(yù)算范圍之內(nèi)或有經(jīng)審批的費(fèi)用)經(jīng)辦人本部門經(jīng)理(或上級(jí)主管)、財(cái)務(wù)審核、副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批、出納支付。

  2、特殊的報(bào)銷流程(預(yù)算之外或沒有經(jīng)審批的費(fèi)用)原則上預(yù)算之外或沒有經(jīng)審批的費(fèi)用是不予以報(bào)銷支付的,如確屬公司正常經(jīng)營和發(fā)展需要而發(fā)生的開支,可按以下流程報(bào)批:經(jīng)辦人填制單據(jù)并補(bǔ)申請(qǐng)報(bào)告,本部門經(jīng)理(或上級(jí)主管)復(fù)核、財(cái)務(wù)審、副總經(jīng)理審批、總經(jīng)理審核、董事長審批、出納支付。

  二、審批原則

  1、費(fèi)用報(bào)銷需經(jīng)辦人的主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),不得自行批準(zhǔn)自己的報(bào)銷費(fèi)用。

  2、不得逾越流程,不得未經(jīng)直接領(lǐng)導(dǎo)審批,直接提交公司總經(jīng)理審批,不得未經(jīng)財(cái)務(wù)人員審核直接提交公司總經(jīng)理審批。

  3、出納必須憑由經(jīng)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人均簽名后的報(bào)銷單支付相關(guān)費(fèi)用,一旦發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作,對(duì)出納通報(bào)批評(píng),如造成經(jīng)濟(jì)損失,由出納及相關(guān)人員承擔(dān)連帶責(zé)任。

  三、報(bào)銷、審批及審批的責(zé)任經(jīng)辦人:

  因公辦理業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)向?qū)Ψ剿魅∠鄳?yīng)的原始單據(jù),經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生后應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確的填寫報(bào)銷單據(jù),對(duì)經(jīng)辦的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)及提供的原始單據(jù)的真實(shí)性負(fù)有直接責(zé)任,并有責(zé)任及時(shí)向財(cái)務(wù)人員提供其審核所需的相應(yīng)文件或資料。

  部門負(fù)責(zé)人:對(duì)本部門發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行確認(rèn)及對(duì)經(jīng)辦人提供的原始單據(jù)進(jìn)行審核,對(duì)報(bào)銷業(yè)務(wù)負(fù)有直接審核責(zé)任,并有責(zé)任協(xié)助財(cái)務(wù)人員的審核工作。

  財(cái)務(wù)人員:審核報(bào)銷的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是否符合相應(yīng)的規(guī)定,審核報(bào)銷所提供的原始單據(jù)是否符合相應(yīng)的要求,審核報(bào)銷單據(jù)中是否按要求填寫相應(yīng)的項(xiàng)目和內(nèi)容。對(duì)不符合要求的報(bào)銷單據(jù)、原始單據(jù)及填寫不規(guī)范的行為提出相應(yīng)的處理意見。

  第三章 報(bào)銷原則

  1、預(yù)算內(nèi)的費(fèi)用方可直接報(bào)銷。

  2、所有的報(bào)銷均遵循“誰支出、誰報(bào)銷”的原則,嚴(yán)禁假借他人的名義報(bào)銷自己費(fèi)用的行為。

  3、嚴(yán)禁報(bào)銷虛假費(fèi)用的行為。

  4、無預(yù)算或預(yù)算外的費(fèi)用報(bào)銷須經(jīng)副總經(jīng)理簽署意見、總經(jīng)理或董事長批準(zhǔn)后方可列支。

  5、每辦一次業(yè)務(wù),應(yīng)該填寫一張報(bào)銷申請(qǐng)單。業(yè)務(wù)招待費(fèi)用、物資采購、餐費(fèi)不論金額大小,一律每發(fā)生一次填寫一張;\統(tǒng)地在報(bào)銷單上寫上“×月”的費(fèi)用,或多次業(yè)務(wù)單據(jù)分不清的,財(cái)務(wù)部不予受理。

  6、所有費(fèi)用開支,應(yīng)“先申請(qǐng)、后開支、再報(bào)銷”的流程,財(cái)務(wù)人員應(yīng)根據(jù)預(yù)算來審核和支付。相關(guān)預(yù)算外費(fèi)用在發(fā)生費(fèi)用前,應(yīng)該先書面請(qǐng)示副總經(jīng)理、總經(jīng)理得到批準(zhǔn)后才可以發(fā)生相關(guān)費(fèi)用,堅(jiān)決杜絕“先斬后奏”的現(xiàn)象,事先申請(qǐng)以總經(jīng)理簽名的日期為準(zhǔn)。總經(jīng)理外出時(shí),或本人出差在外遇緊急情況時(shí),應(yīng)電話或郵件通知總經(jīng)理,得到許可后才可進(jìn)行。事后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充申請(qǐng)表,作為報(bào)銷的依據(jù)。

  7、關(guān)于報(bào)帳時(shí)限,當(dāng)月的期間費(fèi)用最遲在次月15日前報(bào)銷,差旅費(fèi)用必須在結(jié)束后五個(gè)工作日內(nèi)報(bào)銷。逾期單據(jù),財(cái)務(wù)部不再受理,由此造成的損失,由報(bào)銷人自己承擔(dān)。因單據(jù)不合要求,被退回按規(guī)定可以重新報(bào)銷的,應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)處理,并在報(bào)銷單的附件上說明“上次退回重新填列”,以區(qū)別在正常報(bào)銷時(shí)限內(nèi)的單據(jù);被退回不得重新報(bào)銷的,下次拿回再報(bào)銷的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將嚴(yán)肅處理。特殊延期(如外地出差時(shí)間較長),需提出書面報(bào)告,分公司由總經(jīng)理簽署意見后才可以報(bào)銷。

  8、跨年度的.費(fèi)用必須在次年1月30日之前填單報(bào)銷,年終結(jié)算后不管何種原因均不得報(bào)銷上年度費(fèi)用。

  9、大額支付款項(xiàng)必須使用支票或其他銀行結(jié)算方式,超過5000元而用現(xiàn)金支付的,報(bào)銷時(shí)必須詳細(xì)說明原因,經(jīng)財(cái)務(wù)部審核,無正當(dāng)?shù)睦碛,一律退回?/p>

  10、對(duì)于報(bào)銷款出納一律轉(zhuǎn)入報(bào)銷人銀行卡,如從出納處領(lǐng)取報(bào)銷現(xiàn)款時(shí),需報(bào)銷人簽名確認(rèn)。

  第四章 提供原始憑證和報(bào)銷單填寫的要求

  1、因公發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時(shí),經(jīng)辦人員必須向?qū)Ψ剿魅≡紗螕?jù)。未取得原始單據(jù)或虛假的原始單據(jù)一律不予報(bào)銷。

  2、報(bào)銷時(shí)提供的原始單據(jù)必須是由稅務(wù)部門監(jiān)制的發(fā)票或由財(cái)政部門監(jiān)制的收據(jù),以及預(yù)算報(bào)告、專項(xiàng)申請(qǐng)等附件。原始單據(jù)必須真實(shí)、合法,與開支的內(nèi)容一致。對(duì)于標(biāo)有“客戶/顧客(單位)名稱”的發(fā)票務(wù)必由開票人填寫相應(yīng)公司名稱,自己補(bǔ)充填寫為無效發(fā)票,不予受理。無“客戶/顧客名稱”的發(fā)票,不需填寫。另報(bào)告、申請(qǐng)等附件必須是經(jīng)權(quán)限人員簽字同意的紙質(zhì)件。

  3、各種類型的發(fā)票應(yīng)該分開粘貼,并在粘貼單上標(biāo)出共××張,金額××元。票據(jù)粘貼混亂,不注明張數(shù)、金額的單據(jù)一律退回。

  4、原始單據(jù)遺失的應(yīng)盡量取得了出票單位的原單據(jù)復(fù)印件并蓋上出票單位財(cái)務(wù)專用章,經(jīng)財(cái)務(wù)部簽署意見后方可報(bào)銷。

  5、報(bào)銷單上所有內(nèi)容均需完整填寫,嚴(yán)禁用圓珠筆填寫報(bào)銷單、嚴(yán)禁涂改,報(bào)銷單的“經(jīng)辦人”務(wù)必由本人親筆簽名,單據(jù)填寫不齊全和涂改的,一律不予受理。

  第五章 主要費(fèi)用管理規(guī)定

  費(fèi)用管理的把關(guān)人為財(cái)務(wù)人員,財(cái)務(wù)人員應(yīng)遵循《資金審批權(quán)限》和《費(fèi)用預(yù)算制度》中的規(guī)定對(duì)每筆發(fā)生費(fèi)用進(jìn)行核查,并及時(shí)對(duì)一些費(fèi)用進(jìn)行歸集匯總,提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

  一、會(huì)議費(fèi)

  1、此會(huì)議費(fèi)僅指會(huì)議場(chǎng)地租用費(fèi)、交通費(fèi)、物品費(fèi)、餐費(fèi)等費(fèi)用。

  2、經(jīng)辦人在報(bào)銷會(huì)議費(fèi)用時(shí)必須遵循真實(shí)完整的原則,在報(bào)銷單中需注明以下信息:開會(huì)主題、會(huì)議地址、物品清單,會(huì)議費(fèi)用應(yīng)按場(chǎng)租、餐費(fèi)、物品費(fèi)用、交通費(fèi)、住宿等分類匯總,直接寫會(huì)議費(fèi)用××元的不予報(bào)銷。

  3、在會(huì)議同時(shí)發(fā)生的活動(dòng)費(fèi),獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用應(yīng)單獨(dú)填寫報(bào)銷單,按活動(dòng)費(fèi)用和獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用規(guī)定報(bào)銷。

  4、超預(yù)算或無預(yù)算舉辦會(huì)議,一律不予報(bào)銷。

  5、會(huì)議結(jié)束后一周內(nèi),會(huì)議主辦方應(yīng)及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù)并辦理相應(yīng)的還款手續(xù)。

  二、招待費(fèi)

  1、經(jīng)辦人在報(bào)銷招待費(fèi)用時(shí)應(yīng)附注明以下信息:招待時(shí)間,招待目的,招待人員,陪同人員,招待地點(diǎn)的說明。

  2、招待費(fèi)用發(fā)生一周內(nèi),經(jīng)辦人應(yīng)及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù)并辦理相應(yīng)的還款手續(xù)。

  三、市內(nèi)交通費(fèi)(不含四縣一市)

  1、提倡節(jié)儉,外出辦事,應(yīng)盡量乘坐公司車輛、公交車或地鐵,嚴(yán)格控制出租車費(fèi),如有特殊情況需乘坐的士,應(yīng)事先獲得主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

  2、發(fā)生費(fèi)用后,應(yīng)填寫月度市內(nèi)交通費(fèi)匯總表(見附件1)并附車票,填寫報(bào)銷單后于次月15日前履行報(bào)銷程序。

  3、對(duì)于出租車票,原則上必須取得稅控出租車票,實(shí)在取得不了可以用手撕票代替,但堅(jiān)決杜絕多張連號(hào)或不是發(fā)生月份日期的發(fā)票。

  4、項(xiàng)目經(jīng)理/助理承擔(dān)本市內(nèi)項(xiàng)目實(shí)施期間,市內(nèi)交通費(fèi)按每人每日20元內(nèi)限額報(bào)銷。

  5、已享受公司車輛補(bǔ)貼的人員市內(nèi)辦事不再報(bào)銷交通費(fèi)。

  6、對(duì)于長距離(如跨城市)的出租車票,比照長途車的票價(jià)予以報(bào)銷,多出不報(bào)。

  四、差旅費(fèi)

  1、差旅費(fèi)指因公必須出差到合肥市區(qū)以處理工作事宜而發(fā)生的交通費(fèi)、生活費(fèi)、住宿費(fèi)等。

  2、因公出差必須填寫公司統(tǒng)一格式的《出差申請(qǐng)單》(見附件2)一式二份,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差及報(bào)銷,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后的《出差申請(qǐng)單》作為考勤依據(jù),交綜合管理部備案(其中一份綜合管理部簽字確認(rèn)作為報(bào)銷依據(jù))。

  3、各項(xiàng)費(fèi)用補(bǔ)助限額標(biāo)準(zhǔn)分地區(qū)、分級(jí)別出差補(bǔ)助限額表單位:元地區(qū)住宿費(fèi)(人/夜)伙食補(bǔ)助費(fèi)(人/天)市內(nèi)交通費(fèi)(人/天)總監(jiān)/部門經(jīng)理主管員工省會(huì)、直轄市240 210 180 60 50江、淅、粵地市及以下210 180 160 50 40其他地級(jí)市180 150 130 40 30縣級(jí)及以下150 120 100 30 20備注:公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理等高管人員出差期間可根據(jù)工作需要據(jù)實(shí)報(bào)銷。

  凡出差參加培訓(xùn)、會(huì)議,由主辦方統(tǒng)一安排食宿的,按實(shí)報(bào)銷,培訓(xùn)、會(huì)議期間不享受伙食補(bǔ)助。

  4、員工同一地點(diǎn)出差時(shí)間超過15日,或月累計(jì)出差(同一地點(diǎn)間隔3天以內(nèi))時(shí)間超過15日的,應(yīng)在當(dāng)?shù)刈庾》课葑∷,由出差人根?jù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)情況提出書面申請(qǐng),交財(cái)務(wù)審核,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,連同《租房協(xié)議》、房產(chǎn)證復(fù)印件、房主身份證復(fù)印件等材料交財(cái)務(wù)審核備案。租賃期滿或協(xié)議約定的階段性房租到期,出差人持相關(guān)發(fā)票辦理租房費(fèi)用報(bào)銷,發(fā)生的市內(nèi)交通費(fèi)按限額20元/天內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷。

  5、兩位同性員工同行出差的,應(yīng)統(tǒng)一安排住宿,并按照單人標(biāo)準(zhǔn)的150%報(bào)銷住宿費(fèi)用。

  6、住宿費(fèi)應(yīng)在限額內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷,超過標(biāo)準(zhǔn)的,無正當(dāng)理由的,超過部分由出差人員自理;確因工作需要,由出差人提出書面申請(qǐng),經(jīng)公司總經(jīng)理審批同意后,給予報(bào)銷。

  7、住宿必須安排在有正規(guī)發(fā)票的旅館住宿,且必須開據(jù)注明單位抬頭的發(fā)票,發(fā)票開據(jù)日期必須與出差時(shí)間相符,取得機(jī)打發(fā)票困難的,手寫或定額發(fā)票必須加蓋印章并注明旅館電話號(hào)以便核實(shí)。

  8、出差期間產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用應(yīng)填寫出差行程及費(fèi)用明細(xì)表(見附件3),經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后填的制費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)報(bào)銷。

  9、公司經(jīng)理及以下人員出差原則上必須乘坐長途汽車或硬坐火車,特殊情況乘坐飛機(jī)或軟席火車應(yīng)經(jīng)分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理同意。

  五、文具、辦公用品、低值易耗品、網(wǎng)絡(luò)配件等辦公費(fèi)文具、辦公用品、低值易耗品、網(wǎng)絡(luò)配件等物料用品一律由綜合管理部門統(tǒng)一采購,其他員工不得私自采購。報(bào)銷時(shí)應(yīng)附填寫完整的采購清單、電腦小票、供應(yīng)商送貨單,詳細(xì)列明所購商品的明細(xì),倉管、結(jié)算部門的驗(yàn)收證明才可報(bào)銷。并做好各部門的領(lǐng)用存登記。如不能按規(guī)定提供附件的一律不予報(bào)銷!

  六、工程項(xiàng)目零星采購

  1、工程項(xiàng)目發(fā)生的預(yù)算內(nèi)的零星配件、輔材確需現(xiàn)場(chǎng)采購的,由項(xiàng)目經(jīng)理提出書面申請(qǐng)(必須注明名稱、數(shù)量、單價(jià))經(jīng)采購商務(wù)部審核后、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可購買。

  2、報(bào)銷時(shí)應(yīng)附審批后的申請(qǐng)單及符合規(guī)范的貨物發(fā)票方可辦理報(bào)銷手續(xù)。

  七、工程勞務(wù)費(fèi)、搬運(yùn)費(fèi)等支出

  1、對(duì)于已簽訂勞務(wù)合同的應(yīng)按合同要求辦理付款手續(xù)。

  2、對(duì)于臨時(shí)發(fā)生的勞務(wù)費(fèi)、搬運(yùn)費(fèi)應(yīng)附部門經(jīng)理批準(zhǔn)的申請(qǐng)報(bào)告方可辦理報(bào)銷支付手續(xù)。

  第六章 附則

  一、本制度由企業(yè)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)制定、修訂及解釋。

  二、本制度自公司審議通過之日起執(zhí)行。

費(fèi)用報(bào)銷管理制度 篇21

  一、目的

  為加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)人員費(fèi)用管理力度,確保市人員更好開展工作,有效節(jié)約用成本,特制訂本制度。

  二、適用范圍

  本制度適用于市場(chǎng)部及其它相關(guān)部門。

  三、出差管理

  1、員工因公出差,必須填寫《出差報(bào)告》和《員工外勤單》,經(jīng)部門經(jīng)理同意后,報(bào)市場(chǎng)總監(jiān)批準(zhǔn)(可電話確認(rèn))。

  2、員工出差結(jié)束三日內(nèi)必須完成《出差報(bào)告》的《出差總結(jié)》部分。

  四、差旅費(fèi)

  差旅費(fèi)是指公司員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費(fèi)用,具體包括:在途交通費(fèi)、住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、其他公務(wù)雜費(fèi)等。

  1、員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。

  2、特殊情況,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,可選擇飛機(jī)。

  3、違反公司規(guī)定使用交通工具,一律按火車票報(bào)銷(超出部分由個(gè)人支付)

  4、市場(chǎng)交通工具應(yīng)使用公交車、中巴等,如因特殊情況,可以乘出租車,但需在票據(jù)上注明起始地點(diǎn)和原因。

  5、員工出差期間,標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)住宿費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費(fèi)、洗衣費(fèi)等費(fèi)用)。

  6、員工外出期間產(chǎn)生的公務(wù)費(fèi),如郵電費(fèi)、文件復(fù)印費(fèi)、傳真費(fèi)等,實(shí)報(bào)實(shí)銷。

  7、辦事處主任、部門經(jīng)理的'手機(jī)話費(fèi)在公司報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),扣除私人話費(fèi),實(shí)報(bào)實(shí)銷。

  五、備用金管理

  1、根據(jù)工作需要,員工出差或業(yè)務(wù)活動(dòng)可預(yù)先向公司借支備用金,借支額度根據(jù)實(shí)際城要確定,由總經(jīng)理簽批。

  2、備用金借支后應(yīng)及時(shí)沖帳,備用金占用時(shí)間應(yīng)不超過15天,如遇特殊情況不能按時(shí)沖帳,可書面申請(qǐng),經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可延期,但最長不可超一個(gè)月。

  3、對(duì)于長期占用備用金的,財(cái)務(wù)部將從員工的個(gè)人收入中扣減,直到完成沖銷,在此之前不允許再借支備用金。

  六、報(bào)銷管理

  1、駐外人員原則上每月報(bào)銷一次,各辦事處人員的報(bào)銷票據(jù)由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。

  2、費(fèi)用報(bào)銷單應(yīng)嚴(yán)格按公司要求妥善貼好,不符合標(biāo)準(zhǔn),或填報(bào)單據(jù)不符、金額不符、重復(fù)報(bào)銷,一律退回業(yè)務(wù)人員。

  3、單據(jù)報(bào)銷規(guī)定填寫和粘貼方法:

  差旅費(fèi)報(bào)銷單

  a、填寫內(nèi)容按照《差旅費(fèi)報(bào)銷單》單上的要求填寫。

  b、粘貼注意事項(xiàng):將各類車標(biāo)按面額的大小分類粘貼,并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。

  費(fèi)用報(bào)銷單

  a、填寫內(nèi)容按單上的要求填寫。費(fèi)用一般是指銷售人員在工作中所產(chǎn)生的辦公、餐費(fèi)等(不含差旅費(fèi))。

  b、粘貼注意事項(xiàng):原則上只報(bào)銷發(fā)票,無發(fā)票,需事先向財(cái)務(wù)說明情況。或以其他票據(jù)充抵,但需要票據(jù)背面注明情況。

  c、充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼。不能在一個(gè)報(bào)銷單中報(bào)銷。

  此制度適用于公司全體員工,本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部。

費(fèi)用報(bào)銷管理制度 篇22

  為了加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理,合理調(diào)度資金,提高資金使用效益,規(guī)范出差人員的審批及報(bào)銷程序,根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和各項(xiàng)財(cái)政政策,結(jié)合本公司的具體情況,特制定本規(guī)定。

  原則

  一、嚴(yán)格財(cái)務(wù)收支審批制度,公司發(fā)生的各項(xiàng)開支都必須由經(jīng)手人填寫費(fèi)用報(bào)銷單,注明支出事由、項(xiàng)目、發(fā)票張數(shù)、報(bào)銷金額、和經(jīng)辦人簽字、部門經(jīng)理簽字、財(cái)務(wù)部門審核、相關(guān)程序?qū)徟,出納方可付款。

  二、加強(qiáng)報(bào)銷管理,當(dāng)月賬,當(dāng)月了,25日以后的賬最遲不得超過下月5日。

  三、為了分清責(zé)任,進(jìn)步部門核算,不同人員支出的業(yè)務(wù)費(fèi)用不得混淆在一張報(bào)銷單上。

  借支管理

  一、借款管理規(guī)定

  (一)出差借款:出差人員憑審批后的《出差申請(qǐng)表》按批準(zhǔn)額度辦理借款,出差返回5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷還款手續(xù),核銷日期最晚不得超過次月發(fā)工資日。

 。ǘ┢渌R時(shí)借款,如市場(chǎng)業(yè)務(wù)費(fèi)、廣告費(fèi)、押金等,借款人員應(yīng)及時(shí)報(bào)帳,除押金外其他借款原則上不允許跨月借支。

 。ㄈ└黜(xiàng)借款金額超過5000元應(yīng)提前一天告知財(cái)務(wù)部備款。

  二、借款流程

  (一)借款人按規(guī)定填寫《借款單》,注明借款日期、借款人姓名、借款事由、借款金額(小寫須完全一致,書寫規(guī)范,不得涂改,其中寫數(shù)字:壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬)。

 。ǘ⿲徟鞒蹋褐鞴懿块T經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部復(fù)核→總經(jīng)理審批。

 。ㄈ┙杩钊藞(zhí)審批后的《借款單》到財(cái)務(wù)部,由出納按照批準(zhǔn)金額予以支付;

 。ㄋ模┙杩钊苏(qǐng)款后必須及時(shí)報(bào)銷。借款不得超月,差旅費(fèi)借款必須在返回公司上班之日起5天內(nèi)報(bào)銷。

  三、借款報(bào)銷管理程序

  (一)借款人員在任務(wù)完成之后要及時(shí)報(bào)銷,原則是前賬不清,后賬不借,逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個(gè)人借款從工資中扣回。

 。ǘ﹫(bào)銷時(shí),應(yīng)以借款申請(qǐng)單為依據(jù),據(jù)實(shí)報(bào)銷,報(bào)銷單上應(yīng)注明所辦事有何用途,并附原始單據(jù)和發(fā)票,超出申請(qǐng)單范圍使用的,須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),否則財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕報(bào)銷。

 。ㄈ┴(cái)務(wù)人員對(duì)報(bào)銷憑據(jù)的合法性、真實(shí)性、合理性予以復(fù)核;

 。ㄋ模﹫(bào)銷人執(zhí)復(fù)核后憑據(jù)和報(bào)銷單到出納處核銷(由雙方當(dāng)面對(duì)“借款單”剪角為憑);

 。ㄎ澹┙杩钯徶霉潭ㄙY產(chǎn)和低值易耗品,還應(yīng)附驗(yàn)收單。

  費(fèi)用報(bào)銷管理

  一、版面費(fèi)、廣告代理費(fèi):由部門憑發(fā)票填寫費(fèi)用報(bào)銷單,財(cái)務(wù)部對(duì)票據(jù)進(jìn)行核實(shí)(附上媒體刊登的詳細(xì)清單),核對(duì)無誤后付款。

  二、印刷費(fèi):部門憑發(fā)票,附印刷品結(jié)算單,進(jìn)行核實(shí)無誤后,填寫費(fèi)用報(bào)銷單,財(cái)務(wù)審核無誤后付款。

  三、辦公用品、低值易耗品:由行政中心統(tǒng)一購買,行政中心保管人員根據(jù)發(fā)票同實(shí)物核對(duì)無誤后,填寫驗(yàn)收單(低值易耗品還需有出庫單),憑發(fā)票(附上驗(yàn)收單及分?jǐn)偯骷?xì))填寫費(fèi)用報(bào)銷單。各部門自行購買的憑發(fā)票填寫費(fèi)用報(bào)銷單經(jīng)相應(yīng)級(jí)別領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)銷。

  四、資料費(fèi):各部門購書及其他資料,首先將書、資料和發(fā)票拿到行政管理中心進(jìn)行登記驗(yàn)收,并在書、資料上蓋章、編號(hào)。經(jīng)手人憑發(fā)票及附上驗(yàn)收單填寫費(fèi)用報(bào)銷單。

  五、業(yè)務(wù)費(fèi):所有業(yè)務(wù)費(fèi)用票據(jù)需開明細(xì)發(fā)票,經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字。各部門應(yīng)本著勤儉節(jié)約的.原則使用業(yè)務(wù)費(fèi)用,任何人不得用于除業(yè)務(wù)需要以外的`個(gè)人消費(fèi)。業(yè)務(wù)招待費(fèi)須有兩人以上簽字并注明時(shí)間及招待客戶名稱;交通費(fèi)須注明起始、地點(diǎn)及原因;快遞費(fèi)單據(jù)上請(qǐng)注明客戶名稱。所有費(fèi)用均分別計(jì)入各個(gè)部門成本。未按規(guī)定填寫說明或者簽字的,財(cái)務(wù)人員應(yīng)將報(bào)銷憑證退回并說明原因。

  差旅費(fèi)管理

  一、差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定

  差旅費(fèi)是指公司員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費(fèi)用,具體包括:在途交通費(fèi)、住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、其他公務(wù)雜費(fèi)等。

  (一)公司員工出差使用交通工具為飛機(jī)、火車、汽車、輪船等交通工具。其中總監(jiān)及總監(jiān)以上高管人員,可選擇飛機(jī)頭等艙,高鐵一等座,普通火車的軟席、輪船二等艙;業(yè)務(wù)經(jīng)理及以下員工,出差時(shí)火車時(shí)長達(dá)8小時(shí)以上可選擇臥鋪,時(shí)長不足者,選擇火車硬席,特殊情況,確實(shí)工作需要乘坐飛機(jī)者,必須事先報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,可選擇飛機(jī),如選擇飛機(jī),盡可能選擇價(jià)格較低的經(jīng)濟(jì)艙。

 。ǘ┕驹趧(chuàng)業(yè)期間及新項(xiàng)目開發(fā)時(shí),應(yīng)注意控制成本,一切以節(jié)儉為主,盡可能選擇經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的交通工具及席別。

  (三)違公司規(guī)定使用交通工具,一律按火車票報(bào)銷,超出部分由個(gè)人支付。

 。ㄋ模┦袌(chǎng)交通工具應(yīng)使用公交車、中巴等,如因特殊情況,可以乘出租車,但需在票據(jù)上注明起始地點(diǎn)和原因。

 。ㄎ澹﹩T工出差期間,標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)住宿費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費(fèi)、洗衣費(fèi)等費(fèi)用),具體住宿標(biāo)準(zhǔn)見附件明細(xì)。

 。﹩T工外出期間產(chǎn)生的公務(wù)費(fèi),如郵電費(fèi)、文件復(fù)印費(fèi)、傳真費(fèi)等,實(shí)報(bào)實(shí)銷。

 。ㄆ撸╆P(guān)于私事繞道的報(bào)銷規(guī)定:趁出差或調(diào)動(dòng)工作之便,事先經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近回家省親、辦事,所發(fā)生的車船票,一律按直線距離報(bào)銷,多開支的部分由個(gè)人自理,不發(fā)放繞道和在家期間的一切補(bǔ)助費(fèi);

 。ò耍┏鐾鈱W(xué)習(xí)、培訓(xùn)和參加會(huì)議的人員,如果主辦單位或者公司統(tǒng)一安排食宿,食宿費(fèi)已包括學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會(huì)議費(fèi)用中的,憑會(huì)議證明和發(fā)票,在審核后按實(shí)報(bào)銷學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會(huì)務(wù)費(fèi),不再另報(bào)住宿費(fèi)盒伙食補(bǔ)助費(fèi)。如經(jīng)審查后,發(fā)現(xiàn)有弄虛作假者,按多報(bào)住宿費(fèi)盒伙食補(bǔ)助費(fèi)的5倍罰款。

  二、差旅費(fèi)報(bào)銷

 。ㄒ唬┨顚憙(nèi)容按照《差旅費(fèi)報(bào)銷單》單上的要求填寫。

  (二)粘貼注意事項(xiàng):

  1、將各類車票按面額的小分類粘貼;

  2、注明起始地點(diǎn)及交通工具;

  3、在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額;

  4、字體要規(guī)范清楚,不得涂改,金額小寫需頂格寫,不得留空隙。

 。ㄈ﹫(bào)銷流程:出差人員應(yīng)在回公司后五個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷事宜,根據(jù)差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》,部門經(jīng)理審核簽字,財(cái)務(wù)部審核簽字,總經(jīng)理審批;原則上前款未清者不予辦理新的借支。

  報(bào)銷時(shí)間的具體規(guī)定

  為了協(xié)調(diào)公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外的業(yè)務(wù)工作安排,方便員工費(fèi)用報(bào)銷,財(cái)務(wù)部將報(bào)銷時(shí)間具體安排如下:

  1.財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷:公司財(cái)務(wù)部每周四為財(cái)務(wù)報(bào)銷日。若當(dāng)月的最后一個(gè)報(bào)銷日在該月的28日以后,為了便于財(cái)務(wù)部集中時(shí)間月末結(jié)賬,該報(bào)銷日停止財(cái)務(wù)報(bào)銷。

  2.借支及其他業(yè)務(wù)的不受以上的。時(shí)間限制,可隨時(shí)辦理。

  本制度為創(chuàng)業(yè)初期暫行規(guī)定,解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部及總裁辦。

費(fèi)用報(bào)銷管理制度 篇23

  一、總則

  為規(guī)范公司費(fèi)用報(bào)銷流程,加強(qiáng)費(fèi)用管理,提高資金使用效率,根據(jù)公司實(shí)際情況,特制定本費(fèi)用報(bào)銷管理制度。

  二、適用范圍

  本制度適用于公司全體員工在日常工作中發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷管理。

  三、報(bào)銷原則

  1. 真實(shí)性原則:報(bào)銷的費(fèi)用必須真實(shí)發(fā)生,與公司業(yè)務(wù)相關(guān),不得虛構(gòu)或夸大費(fèi)用。

  2. 合理性原則:報(bào)銷的費(fèi)用必須合理、合規(guī),符合公司相關(guān)規(guī)定和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

  3. 規(guī)范性原則:報(bào)銷流程必須規(guī)范,報(bào)銷單據(jù)必須齊全、準(zhǔn)確、清晰。

  四、報(bào)銷流程

  1. 員工在發(fā)生費(fèi)用后,應(yīng)及時(shí)收集相關(guān)發(fā)票、收據(jù)等報(bào)銷憑證,確保憑證真實(shí)、完整。

  2. 員工將收集到的報(bào)銷憑證按照公司要求進(jìn)行分類、整理,并填寫費(fèi)用報(bào)銷單。

  3. 報(bào)銷單需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核,確認(rèn)費(fèi)用真實(shí)性、合理性及合規(guī)性。

  4. 審核通過的報(bào)銷單提交至財(cái)務(wù)部門,財(cái)務(wù)部門對(duì)報(bào)銷單進(jìn)行復(fù)核,確保報(bào)銷金額、科目等無誤。

  5. 財(cái)務(wù)部門將復(fù)核通過的報(bào)銷單提交至公司領(lǐng)導(dǎo)審批,領(lǐng)導(dǎo)審批同意后,財(cái)務(wù)部門辦理報(bào)銷款項(xiàng)支付手續(xù)。

  五、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)與限額

  1. 公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要和實(shí)際情況,制定各項(xiàng)費(fèi)用的'報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)和限額。員工在報(bào)銷時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,不得超出限額。

  2. 對(duì)于特殊情況下需要超出報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)或限額的費(fèi)用,員工需提前向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示,經(jīng)批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。

  六、違規(guī)處理

  1. 如發(fā)現(xiàn)員工在報(bào)銷過程中存在虛構(gòu)、夸大費(fèi)用、違反報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)等違規(guī)行為,公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的紀(jì)律處分,并追回違規(guī)報(bào)銷款項(xiàng)。

  2. 對(duì)于嚴(yán)重違規(guī)行為,公司將依法追究相關(guān)人員的法律責(zé)任。

  七、附則

  1. 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,由公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋。

  2. 本制度如與公司其他相關(guān)制度有沖突的,以本制度為準(zhǔn)。

  3. 本制度將根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和管理需要進(jìn)行適時(shí)修訂和完善。

費(fèi)用報(bào)銷管理制度 篇24

  一、總則

  為了規(guī)范公司費(fèi)用報(bào)銷流程,確保費(fèi)用報(bào)銷的合理性、合規(guī)性和及時(shí)性,提高公司財(cái)務(wù)管理水平,特制定本制度。

  二、適用范圍

  本制度適用于公司全體員工在日常工作中發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷,包括但不限于差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、辦公用品費(fèi)、交通費(fèi)等。

  三、報(bào)銷原則

  1. 真實(shí)性原則:報(bào)銷費(fèi)用必須真實(shí)發(fā)生,不得虛構(gòu)或夸大費(fèi)用。

  2. 合理性原則:報(bào)銷費(fèi)用必須與業(yè)務(wù)活動(dòng)相關(guān),且符合公司規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)。

  3. 合規(guī)性原則:報(bào)銷費(fèi)用必須符合國家法律法規(guī)、公司規(guī)章制度及財(cái)務(wù)政策要求。

  4. 及時(shí)性原則:員工應(yīng)及時(shí)整理報(bào)銷材料,按照規(guī)定的流程進(jìn)行報(bào)銷,確保費(fèi)用得到及時(shí)處理。

  四、報(bào)銷流程

  1. 報(bào)銷申請(qǐng):員工需填寫《費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)表》,并附上相關(guān)票據(jù)和證明材料。報(bào)銷申請(qǐng)應(yīng)詳細(xì)說明費(fèi)用發(fā)生的原因、時(shí)間、地點(diǎn)、金額等信息。

  2. 部門審核:員工所在部門負(fù)責(zé)人對(duì)報(bào)銷申請(qǐng)進(jìn)行初步審核,確認(rèn)費(fèi)用的真實(shí)性、合理性和合規(guī)性,并簽署意見。

  3. 財(cái)務(wù)審核:財(cái)務(wù)部門對(duì)報(bào)銷申請(qǐng)進(jìn)行財(cái)務(wù)審核,核實(shí)票據(jù)的真實(shí)性、金額的準(zhǔn)確性,并核對(duì)是否符合公司規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)。

  4. 領(lǐng)導(dǎo)審批:經(jīng)財(cái)務(wù)審核無誤后,報(bào)銷申請(qǐng)需提交至公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。審批通過后方可進(jìn)行報(bào)銷。

  5. 費(fèi)用支付:財(cái)務(wù)部門根據(jù)審批通過的報(bào)銷申請(qǐng),按照公司規(guī)定的支付方式及時(shí)支付費(fèi)用。

  五、報(bào)銷要求

  1. 票據(jù)要求:員工應(yīng)妥善保管費(fèi)用發(fā)生的相關(guān)票據(jù),確保票據(jù)的真實(shí)、完整、清晰。票據(jù)應(yīng)包括發(fā)票、收據(jù)、行程單等。

  2. 時(shí)間要求:員工應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生后的一定時(shí)間內(nèi)(如一個(gè)月內(nèi))完成報(bào)銷申請(qǐng),確保費(fèi)用的及時(shí)處理。

  3. 審批要求:員工應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的流程進(jìn)行報(bào)銷申請(qǐng),確保審批環(huán)節(jié)的完整性和合規(guī)性。

  六、違規(guī)處理

  對(duì)于違反本制度規(guī)定的報(bào)銷行為,公司將視情節(jié)輕重,采取以下處理措施:

  1. 警告:對(duì)輕微違規(guī)行為,公司將給予口頭或書面警告,提醒員工遵守規(guī)定。

  2. 罰款:對(duì)較嚴(yán)重的.違規(guī)行為,公司將處以一定金額的罰款,以示懲戒。

  3. 解除勞動(dòng)合同:對(duì)嚴(yán)重違規(guī)行為,如虛報(bào)費(fèi)用、惡意騙取公司資金等,公司將依法解除與員工的勞動(dòng)合同。

  七、附則

  1. 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋和修訂。

  2. 如有其他與本制度相沖突的規(guī)定,以本制度為準(zhǔn)。

  通過本制度的實(shí)施,公司將進(jìn)一步規(guī)范費(fèi)用報(bào)銷管理,提高財(cái)務(wù)管理水平,為公司的發(fā)展提供有力保障。

費(fèi)用報(bào)銷管理制度 篇25

  為了加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理工作,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,完善財(cái)務(wù)管理,結(jié)合公司的具體實(shí)際,統(tǒng)一各部門的報(bào)銷程序及規(guī)定,特制定本報(bào)銷制度。

  一、報(bào)銷審批監(jiān)控程序

  1、公司除正常費(fèi)用開支外,其余各項(xiàng)支出必須事先提出計(jì)劃,按支出審批權(quán)限批準(zhǔn)后,在計(jì)劃范圍內(nèi)列支。

  2、辦公用品的購置:由各部門根據(jù)需要,編制計(jì)劃報(bào)總裁辦審核匯總,按審批權(quán)限批準(zhǔn)后,由集團(tuán)總裁辦按計(jì)劃統(tǒng)一購買,并建立實(shí)物帳,詳細(xì)登記辦公用品的進(jìn)、出情景。領(lǐng)用時(shí),須填制出庫單,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?偛棉k每月末應(yīng)將辦公領(lǐng)用清單交財(cái)務(wù)室進(jìn)行核定監(jiān)控。

  3、物品采購報(bào)銷須按公司采購控制程序、庫房管理程序、進(jìn)貨檢驗(yàn)程序完備審批手續(xù)后辦理報(bào)銷。

  4、要求財(cái)務(wù)出納人員嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,并于每月月初匯總上月的報(bào)銷清單,上報(bào)上級(jí)主管。

  5、瑞德總經(jīng)理所產(chǎn)生的費(fèi)用由徐總簽字報(bào)銷。

  6、每周三定為費(fèi)用報(bào)銷日。培訓(xùn)回來的員工必須要當(dāng)月進(jìn)行轉(zhuǎn)訓(xùn),由行政簽字確認(rèn)后方可報(bào)銷。當(dāng)事人填好報(bào)銷單,部門經(jīng)理簽字,交給財(cái)務(wù)小方即可。

  二、報(bào)銷規(guī)定

 。ㄒ唬、差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定

  1、員工出差應(yīng)填寫出差“申請(qǐng)單”,并按規(guī)定程序報(bào)批后,到財(cái)務(wù)部門預(yù)借差旅費(fèi)

  2、員工出差回到后,填寫“差旅費(fèi)”報(bào)銷單,連同出差“申請(qǐng)單”,按規(guī)定的時(shí)間及審批手續(xù)到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。

  3、員工差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照公司規(guī)定執(zhí)行。

  4、住宿費(fèi):單人或雙人出差每一天最高不超過200元,去深圳、廣州、上海、北京出差每一天最高不超過350元,超出部分由個(gè)人承擔(dān),如有特殊情景需總裁批準(zhǔn)方可報(bào)銷。

  5、交通費(fèi):員工出差需購買飛機(jī)票的,一律由辦公室統(tǒng)一購買,不得擅自購買。如擅自購買,費(fèi)用由個(gè)人承擔(dān)。出差不是為處理緊急事務(wù)的,普通員工以車,船交通工具。員工長途出差交通費(fèi)可實(shí)報(bào)實(shí)銷,出租車票不得連號(hào)。

  6、出差津貼:每人每一天30元。

 。ǘ、市內(nèi)交通費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定

  公司員工在市內(nèi)外出辦事,應(yīng)盡量選擇乘坐公司車或公交車,原則上不提倡乘坐出租車,如確應(yīng)工作需要乘坐出租車,要事先請(qǐng)示分管領(lǐng)導(dǎo),并在報(bào)銷單上注明,報(bào)銷時(shí)出租車票不得連號(hào)。

  (三)、報(bào)銷發(fā)票粘貼規(guī)定

  報(bào)銷人應(yīng)將發(fā)票及相關(guān)附件分類逐張整齊地粘貼在報(bào)銷單背面(左上角處),完整規(guī)范地填寫相應(yīng)的報(bào)銷單。具體要求為:

  1、費(fèi)用報(bào)銷單:按事類逐項(xiàng)逐件填寫資料摘要,寫清大小寫金額,所附單據(jù)附件張數(shù),有借款記錄需要在報(bào)銷時(shí)沖賬的應(yīng)注明借款人姓名、金額及時(shí)間。

  2、費(fèi)用報(bào)銷發(fā)票的資料包括日期、商品名稱、單價(jià)、數(shù)量、金額并蓋有開具發(fā)票單位的發(fā)票或財(cái)務(wù)專用章。經(jīng)辦人必須要求開票單位如實(shí)填寫發(fā)票所有資料,發(fā)票涂改、大小寫不符以及非行政部門開具的收款收據(jù)一律不予報(bào)銷。

  3、差旅費(fèi)報(bào)銷單:按途中經(jīng)過的地點(diǎn)及發(fā)生相關(guān)費(fèi)用逐地逐項(xiàng)填寫對(duì)應(yīng)的`時(shí)間、車船費(fèi)等費(fèi)用,因出差發(fā)生的費(fèi)用填在差旅費(fèi)報(bào)銷單中“其它“費(fèi)用項(xiàng)上,注明出差事由,隨行人員及借款情景。

  4、填寫報(bào)銷單時(shí)應(yīng)使用水筆或鋼筆填寫,不得使用圓珠筆或鉛筆。

  三、報(bào)銷時(shí)間

  購買材料和支付工程款,必須在單據(jù)所填日期的一個(gè)月內(nèi)報(bào)銷,員工報(bào)銷其他費(fèi)用,必須在費(fèi)用發(fā)生之日的本周內(nèi)按規(guī)定程序進(jìn)行報(bào)批。

  四、下列情景不予報(bào)銷:

  1、違章罰款及其它因當(dāng)事者過失造成損失浪費(fèi)。

  2、其它不貼合國家開支標(biāo)準(zhǔn)的單據(jù),無理由跨年度的單據(jù)。

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